Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 1.244,43 € (χιλίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών), για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών .ΕΕ. 2011ΣΕ00712005
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 25 - 10 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Πρωτ: οικ./1580 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ /Γ.Γ.Δ.Ε. Ε.Υ.Δ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΔΡΟΜΩΝ ΤΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Κηφισίας & Ψελλού 30 Ταχ. Κώδικας: 546:55 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α.Τοτικίδου Τηλ : 2310 402 370 ΦΑΞ :2310 419155 e-mail: eydesynt@otenet.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 1.244,43 € (χιλίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών), για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών .ΕΕ. 2011ΣΕ00712005 Έχοντας υπ' όψη: 1. Το Π.Δ. 219/27-8-97 με το οποίο συστάθηκε η Ε.Υ.Δ.Ε Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ε Κ. Μακεδονίας, όπως και Π.Δ. 150/2005 (ΦΕΚ 211 Α/22-08-2005) και το Π.Δ.12/2011 (ΦΕΚ 26 Α/22- 02-2011) με τα οποία παρατάθηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας μέχρι 27-08-2015. 2. Την με αριθ.πρωτ. 20156/ΔΕ 2716/10-05-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Aνταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π. Δ. Ε 2011 στη ΣΑΕ 071/2 στον κωδικό 2011 ΣΕΟ 712005 των λειτουργικών δαπανών (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων και των Τμημάτων αυτής),που αφορούν σε «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ & ΕΥΔΕ Σ-Α (αμοιβές με σύμβαση προσωπικού, μετακινήσεις μονίμου και συμβασιούχου προσωπικού, δαπάνες στέγασης, συντήρηση και προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γενικά έξοδα, αμοιβές συμβούλων, αμοιβές επιτροπών κλπ)». 3. Την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρθ.πρωτ.οικ/2861/25.09.2013/ της ΕΥΔΕ Σ-Α .Γ.Γ.Δ.Ε σε βάρος της ΣΑΕ 071/2 Ε.Ε.2011ΣΕ07120005 του Π.Δ.Ε. 4. Την υπ’ αριθ.πρωτ.Δ17α/09/83/Φ.2.2.14-11-1999 (ΦΕΚ 2041/19-11-1999 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 5. Την ανάγκη πληρωμής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Αποφασίζουμε 1. Εγκρίνουμε δαπάνη πληρωμής των λειτουργικών δαπανών (τιμολόγια) της Υπηρεσίας μας για το χρονικό διάστημα από 25-09-2013 μέχρι 24-10-2013 ποσού 1.244,43€ (χιλίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρω και σαράντα τριών λεπτών). 2. Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει την χορηγηθείσα πίστωση με αριθ.πρωτ. 2861/25.9.13 της ΕΥΔΕ Σ-Α/Γ.Γ.Δ.Ε του ΕΕ 2011ΣΕ07120005 με αριθμό επιταγής 54437023-6 /25 .10. 2013 και αποδίδεται στους δικαιούχους σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. ΑΔΑ: ΒΛΛ31-ΞΑ5
-- 1 of 2 --
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (συνημ. στην οικ.1580/25.10.13 απόφαση) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΑΦΜ ΣΥΝΟΛΟ 1 CPI COMPUTER A.E 094432029 260,67 2 Κοινόχρηστα γραφ. Κηφισίας και Ψελλόυ 30(Χαδούδης Αντ) 050772106 278,20 3 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε 099759170 181,43 4 AUTOVISION SAKAR A.E. KTEO 099354386 40,00 5 ΖΑΡΙΦΗΣ ΘΩΜΑΣ 023291041 484,13 ΣΥΝΟΛΟ 1.244,43€ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Φ.Υπολόγου, Χρον. αρχείο. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με B’ β. ΑΔΑ: ΒΛΛ31-ΞΑ5
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.