Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑΔΑ: Σελ. 1 / 3 ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.Χ.5_7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 25/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «EΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Αθήνα, 04-07-2013 Α.Π.: οικ. 3040 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Email: Κόνιαρη 15 114 71, Αθήνα Ι. Κουτσιλέος 210-6930152 210-6930188 gkoutsileos@epoalaa.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ. Έχοντας υπ' όψη : 1. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ. 1220/26-03-12 (ΦΕΚ 926/Β’/26-03- 12) η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας”. 3. Την υπ’ αριθμόν Υ.Α 19248/60/01 (ΦΕΚ 760Β) όπως τροποποιήθηκε με την 2/33481/0022/27.4.2011 ΥΑ (ΦΕΚ 1069/Β/31.5.2011) για τον καθορισμό του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης. 4. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των Αντίστοιχων Πόρων» (ΦΕΚ 3/14-1-2002). 5. Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 60630/ΕΥΣ5671/16-09-03 για την εξειδίκευση της εφαρμογής του ΠΔ4/2002. 6. Την με αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856Β/26-11-2010) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» 7. Την απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ.9475 / 30-12-2009 στον Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ΄ του Ε.Π.–Ε.Π. για την πράξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ" καθώς και την 1η τροποποίηση αυτής (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/3117/27-09-11) με προϋπολογισμό 350.000,00€. 8. Την Σ.Α.Ε. 071/8, στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο με αρ. 2009ΣE07180002 με τίτλο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π.- Ε.Π. ΕΤΠΑ“. 9. Την υπ' αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / οικ. 1055 / 01-03-2010 απόφαση Υπουργού έγκρισης διάθεσης πίστωσης 350.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2009ΣΕ07180002 της Σ.Α.Ε 071/8 και την επικαιροποίηση αυτής με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ.3768 / 04-11- 2011. 10. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ. 1790/30-5-2011 Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ). ΑΔΑ: ΒΛ491-ΗΔΘ
-- 1 of 3 --
ΑΔΑ: Σελ. 2 / 3 ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.Χ.5_7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 25/06/2013 11. Το από 20/7/2011 Πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Καταλόγου Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ σχετικά με την εγγραφή υποψηφίων στον εν λόγω κατάλογο και η με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ. 2686/28-07-11 απόφαση εγγραφής της εταιρείας «Άννα Αγγ. Καλοδούκα» για την ανάθεση δαπανών μετακινήσεων (εισιτήρια, ξενοδοχεία). 12. Τις ανάγκες για εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 13. Τις συνημμένες στα δικαιολογητικά πληρωμών, εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις μετακίνησης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την πληρωμή δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ. (16η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 2013). Η δαπάνη συνολικού ύψους 2.989,73 € θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Εναρίθμου Έργου 2009ΣΕ07180002 της Σ.Α.Ε. 071/8 [Υποέργο 6: «Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – εξωτερικού Ε.Υ./Ε.Δ.Α./Ε.Δ.Α./Ε.Φ.Δ», Κατηγορία δαπάνης: Λειτουργικές δαπάνες, Κωδικός Γ.6.1] και παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση. Η πληρωμή περιλαμβάνει ποσό 2.022,00 € για δαπάνες διαμονής και μετακίνησης στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Άννα Αγγ. Καλοδούκα» ΑΦΜ: 052773694 – ΔΟΥ: Ε’ ΑΘΗΝΩΝ, ποσό 13,44 € προς το ΜΤΠΥ και ποσό 954,29 € προς τα στελέχη της Υπηρεσίας για κάλυψη μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης, ενοικίασης αυτοκινήτου καθώς και λοιπών εξόδων μετακίνησης που επιβαρύνθηκαν οι ίδιοι. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ α. α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΤΣΙΛΕΟΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Συνημμένα: Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Εσωτερική Διανομή: Ακριβές αντίγραφο 1. Φ. Δ6.3.1 Εκ της Γραμματείας 2. Υπόλογος Σ. Λυερού (2) 3. Κουτσιλέος Ιωάννης Μαρία Ζερβάκη ΑΔΑ: ΒΛ491-ΗΔΘ
-- 2 of 3 --
ΑΔΑ: Σελ. 3 / 3 ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.Χ.5_7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 25/06/2013 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Α Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ- ΝΥΜΟ ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝ ΗΣΗΣ ΙΔΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ.Τ.Π.Υ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03-07/06/13 280,00 197,00 276,00 -20,00 733,00 473,00 2,80 257,20 2 ΧΩΜΑΤΑ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ 03-09/06/13 280,00 34,93 228,00 276,00 -20,00 798,93 504,00 5,60 289,33 3 ΠΑΥΛΗ ΔΑΦΝΗ 12-15/06/13 168,00 168,00 20,80 278,50 180,00 815,30 586,50 3,36 225,44 4 ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 12-15/06/13 168,00 16,00 278,50 180,00 642,50 458,50 1,68 182,32 ΣΥΝΟΛΟ 896,00 168,00 71,73 982,00 912,00 -40,00 2.989,73 2.022,00 13,44 954,29 ΑΔΑ: ΒΛ491-ΗΔΘ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.