ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλκής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 14.05.2012 Αριθ. Πρωτ. 2761 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17/14.05.2012 Σήμερα στις 14.05.2012 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1: ……………………………………………….. 2: ……………………………………………….. 3: ……………………………………………….. 4: ……………………………………………….. 5: ……………………………………………….. 6: …………………………………. ……………… 7: ……… ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ …………… 8: ……………………………………………….. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Ιωάννου Π., Τσακίρης Ηλ., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : - Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 7ον … ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ.………………………….. Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω: 1. ……………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………… ΑΔΑ: Β49Φ469ΗΛ1-279
-- 1 of 3 --
5. Μετακινήσεις Υπαλλήλων & Μελών ∆.Σ: Α) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση Κώστα Ελευθέριου για μετακίνηση στις 25/04/2012 στην Άρτα βάσει αρ.αποφ.15/24.4.2012, συνολικού ποσού 92,00€ Β) Ημερήσια αποζημίωση του Ζουμπούλη Πέτρου για μετακίνηση στις 25/04/2012 στην Άρτα βάσει αρ.αποφ.15/24.4.2012, συνολικού ποσού 13,33€ (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνει τον ΚΑ 0721 ,0772,0771) 6. Τιμ. ∆Α –7151/11.5.2012 της Μητσέλου Κων/να και ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ 082290984 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού 122,31€ (μετά από κρατήσεις119,33.€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 7. Αποδείιξεις Παρ. Υπηρεσιών αρ.934/ 9.5.2012 του Καρβούνη Χρήστου με ΑΦΜ 035373130 για την νομική υποστήριξη και συμβουλών συνολικού ποσού 246,00 (μετά από κρατήσεις 200,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0411) 8. Τιμ. ∆Α –400/8.5.2012 της Αφοι Ν. Καρβούνη Ο.Ε με ΑΦΜ 091708266 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού 428,04€ (μετά από κρατήσεις 403,68€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 9.Τιμ. Παρ. Υπηρ. 1599235 της SPEEDEX Α.Ε. με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας με courier συνολικού ποσού 63,71€ (μετά από κρατήσεις 62,16€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899) 10. Τιμ. –∆Α 1136/27.4.2012 του Πασχάλη Γεώργιου με ΑΦΜ 017438500 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού ποσού 108,78€ (μετά από κρατήσεις 106,13€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1381) 11. Τιμ. –∆Α 684/26.4.2012 Της Θεοδώρου Σ.- Παπαδοπουλος Κ. Ο.Ε με ΑΦΜ 998946492 για την προμήθεια αφισών και Flyer για την Γιορτή Λουλουδιών ποσού 123,00€ (μετά από κρατήσεις120,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0891) 12. Λογ/σμός OTE ΑΕ με αρ. 11654331περιόδου από 08/02/2012-07/04/2012 συνολικού ποσού 330.50€ (μετά από κρατήσεις 322.44€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832) 13. Λογ/σμός ∆ΕΗ ΑΕ με αρ. 16428640 & 13428638 περιόδου από 03/01/2012-05/05/2012 συνολικού ποσού 306.00€ & 74.00€ αντίστοιχα (μετά από κρατήσεις 73,49€& 299,41€ αντίστοιχα) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842) 14. Εξόφληση Ασφαλίστρων Ομαδικού Συμβολαίου περιόδου 23/3/2012-23/9/2012 στην ΑΧΑ Ασφαλιστική με ΑΦΜ 094005265 συνολικού ποσού 2.522,10€. (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0439) 15. Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Φ.∆. ∆ιαχειριστικής με ποσό 10.000,00€. (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ9852) 16. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στον Γεωργάκη Μιχαήλ με ΑΦΜ 077326690 για την επίδοση Εξώδικης ∆ιαμαρτυρίας στην Τράπεζα της Ελλάδος συνολικού ποσού 87,87€ (μετά από κρατήσεις 82,80€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ9899) 17. Επιχορήγηση Συλλόγου Εμπόρων και Ενοικιαζόμενων ∆ωματίων Πέρδικας συνολικού ποσού 500,00€ (μετά από κρατήσεις 482,00€) 18. ……………………………………………………………………………………… 19. ……………………………………………………………………………………… 20. ……………………………………………………………………………………… ΑΔΑ: Β49Φ469ΗΛ1-279
-- 2 of 3 --
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Ιωάννου Πέτρος Α΄ Αντιπρόεδρος Τσακίρης Ηλ. Β΄ Αντιπρόεδρος Κώστας Ελευθέριος Οικ.Επόπτης Σταύρου Ανδρέας Γεν.Γραμματέας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: Β49Φ469ΗΛ1-279
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.