ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 16/4/2025 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 100 ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ Τ.Δ. : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΤΑΝΩΝ 2 Τ.Κ. : 43200 ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΛ. : 2444029094 ΦΑΞ : 2444029144 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 725,40 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 999091305 724,81 επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 64.08.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 725,40 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 24.000,00 Διαμορφωθέντα: 24.000,00 Δεσμευθέντα: 24.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 725,40 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 725,40 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 725,40 ΣΥΝΟΛΑ 725,40 Α/Α Ποσό Κράτηση Εργοδότη 1 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,59 0,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 724,81 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α ΑΑΥ 1 Ε.Α.Δ. Α/38 2 Βεβαίωση ΚΑ για τον επίτροπο του ΚΑ 64.08.0003 3 Κατάσταση πληρωμής 4 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64.08.0003 5 Απόφαση Ανάθεσης 6 Δικαιολογητικά Ανάθεσης 7 Τιμολόγιο 8 Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης Α/38 9 Πρωτόκολλο Παραλαβής προμηθειών_4412/2016114 10 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 15/04/2025 114 725,40 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ......................... ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................... Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.