Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3124 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης(προμήθεια αναλωσίμων)

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

70-6162.003ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ133,27 €

Υπογράφει

ΜΑΡΙΑ- ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΑναπληρωτής Προϊστάμενος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 3124 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΟΣΧΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΧΑΡΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 70-6162.003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Φ.Μ. : 998592151 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 133,27 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης(προμήθεια αναλωσίμων) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 0,00 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 0,00 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 133,27 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καθαρή αξία Φ.Π.Α. 107,47 25,80 ΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 440-13/11/2025 ΑΑΥ Α 1474 - 16/10/2025 με ΑΔΑ 9ΩΡ1Ω9Θ- Π5Λ - 16/10/2025 3:55:52 μμ Κ.Α. Εξόδων Πηγή Χρηματοδότησης Ποσό Γεν. Λογαρ. Λογαρ.Γ.Λ. 70-6162.003 133,27 ΤΑΚΤΙΚΑ 61.00.12.0001 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 440 13/11/2025 133,27 ΣΥΝΟΛΟ 133,27 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΡΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο ΛΑΒΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 19/12/2025 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Εκατόν Τριάντα Τρία ευρώ και Είκοσι Επτά λεπτά (133,27) ###

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις