Προμήθεια ειδών υγιεινής.

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥΔιοικητής

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Γραφείο Εφοδιασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν Φ.604.1/ 56 /2017 (Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών) Σ. 1126 Πειραιάς : 6-7-2017 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων. ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους τετρακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (498,57€) για την προμήθεια ειδών υγιεινής, από εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΕΠΕ» (Α.Φ.Μ. 095497290) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (464,51€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 387,09 Φ.Ε. 4% 15,48 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 371,61 ΦΠΑ 24% 92,90 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 464,51 ΕΚΟΕΜΠΝ 18,58 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 498,57 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης και να αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» . 4. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λ. Ανδρέου Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.