Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν Σερρών ενταγμενο στο πρόγραμμα προμηθειών 2022 ( απόφαση ΠΣ 71/15/12-11-2021 με ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΚωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.051,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες πενήντα ένα ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΤΡΩΑΔΟΣ 7 στο δικαιούχο ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρ. Εντάλματος: 001225Σ 2022 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 050947410 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2321047199 62100 22SYMV011378232 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ALPHA BANK - 857002001000177 Για:Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν Σερρών ενταγμενο στο πρόγραμμα προμηθειών 2022 ( απόφαση ΠΣ 71/15/12-11-2021 με ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ) Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.1231.α.01 25.129,24 37.200,00 9.019,76 3.051,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2,70 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 107,89 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 0,08 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 110,69 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 Α.Α.Υ.: 3535 (09/09/2022) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1631 (ΔΣΕ: 18310) - 22/11/2022 3 πρωτόκολλο παραλαβής 4 ορισμός επιτροπής 5 δελτίο εισαγωγής 6 ανάληψη 7 απόφαση Π/Σ 8 σύμβαση 9 αρχικό 10 πρόσκληση 11 απόφαση 12 διαβιβαστικό 13 λοιπά δικαιολογητικά 1190/2022 14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.940,31 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 1231.α.01 3.051,00 3535 Σύνολο: 3.051,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/11/2022 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο
-- 1 of 3 --
Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.051,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες πενήντα ένα ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΤΡΩΑΔΟΣ 7 στο δικαιούχο ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρ. Εντάλματος: 001225Σ 2022 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 050947410 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2321047199 62100 22SYMV011378232 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ALPHA BANK - 857002001000177 Για:Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν Σερρών ενταγμενο στο πρόγραμμα προμηθειών 2022 ( απόφαση ΠΣ 71/15/12-11-2021 με ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ) Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.1231.α.01 25.129,24 37.200,00 9.019,76 3.051,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2,70 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 107,89 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 0,08 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 110,69 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 Α.Α.Υ.: 3535 (09/09/2022) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1631 (ΔΣΕ: 18310) - 22/11/2022 3 πρωτόκολλο παραλαβής 4 ορισμός επιτροπής 5 δελτίο εισαγωγής 6 ανάληψη 7 απόφαση Π/Σ 8 σύμβαση 9 αρχικό 10 πρόσκληση 11 απόφαση 12 διαβιβαστικό 13 λοιπά δικαιολογητικά 1190/2022 14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.940,31 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 1231.α.01 3.051,00 3535 Σύνολο: 3.051,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/11/2022 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο
-- 2 of 3 --
Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.051,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες πενήντα ένα ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΤΡΩΑΔΟΣ 7 στο δικαιούχο ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρ. Εντάλματος: 001225Σ 2022 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 050947410 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2321047199 62100 22SYMV011378232 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ALPHA BANK - 857002001000177 Για:Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν Σερρών ενταγμενο στο πρόγραμμα προμηθειών 2022 ( απόφαση ΠΣ 71/15/12-11-2021 με ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ) Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.1231.α.01 25.129,24 37.200,00 9.019,76 3.051,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2,70 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 107,89 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 0,08 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 110,69 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 Α.Α.Υ.: 3535 (09/09/2022) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1631 (ΔΣΕ: 18310) - 22/11/2022 3 πρωτόκολλο παραλαβής 4 ορισμός επιτροπής 5 δελτίο εισαγωγής 6 ανάληψη 7 απόφαση Π/Σ 8 σύμβαση 9 αρχικό 10 πρόσκληση 11 απόφαση 12 διαβιβαστικό 13 λοιπά δικαιολογητικά 1190/2022 14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.940,31 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 1231.α.01 3.051,00 3535 Σύνολο: 3.051,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/11/2022 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.