Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση)

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΔιευθυντής

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΑΔ Φ.826.1/43/162391/Σ.10054/05 ΙΟΥΝ 2025/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ./. ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Πίνακας Αποδεκτών ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ) Τηλ. 210 7496315 ΚΟΙΝ. : Φ.826.1/43/162391 Σ.10054 Αθήνα, 02 Ιουν 25 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση) ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας, Λογιστικού των ΕΔ» β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012, του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις» στ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει η. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις ι. Η υπ’ Αριθ. 0017Μ/23 Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) Διετούς Διάρκειας Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ια. Φ.604/27/529689/Σ.2126/14 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Γ3/3 ιβ. Η υπ’ Αριθ. 0050Μ/23, 1η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ’ Αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ιγ. Φ.814/91/637902/Σ.137/21 Ιαν 25/ΓΕΣ/Γ3/4ο ιδ. Φ.826.1/8/111997/Σ.1920/04 Φεβ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ιε. Φ.830/170/17626/Σ.620/21 Μαΐ 25/2ο ΤΥΑΔ/4ο Γρ. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των (α) και (δ) έως (ζ) και (θ) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: lVy2Y3T06hP26D2R2GXDOw Σελίδα: 1/4

-- 1 of 4 --

./. -2- β. Το (β) σχετικό, που καθορίζει ότι, η πληρωμή των πάσης φύσης δαπανών του Στρατού, γίνεται με ΤΧΕ. γ. Το (γ) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας του κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ. δ. Το (η) σχετικό, που αφορά στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης). ε. Την (ι) σχετική, υπ’ αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 2.000.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ. στ. Την (ια) σχετική υπ’ αριθ. «35» εντολή διενέργειας προμήθειας ποσότητας έως 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π. ζ. Την (ιβ) σχετική, υπ’ αριθ. 0050Μ/23, 1η εκτελεστική σύμβαση της (ι) όμοιας Σ-Π μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου. η. Τη (ιγ) σχετική, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους εκατό μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (101.930,42€), Π/Υ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24- 1.03-01.001, για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης του εν λόγω καυσίμου με α/α εγγραφής αναφοράς 20251011202000000000199. θ. Το (ιδ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση αρχικού ΤΧΕ, ποσού ύψους εκατό μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (101.930,42€), στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, για την εν λόγω προμήθεια καυσίμου, Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 1. Η υποβληθείσα, με το (ιε) σχετικό δαπάνη, που αφορά στην πληρωμή της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 16.241 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, της (ιβ) όμοιας 1ης εκτελεστικής σύμβασης και την πληρωμή της με ΤΧΕ, στον ΕΦ:1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, καταλογιστέου ποσού ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (18.319,91€) και πληρωτέου ποσού ύψους δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και έντεκα λεπτών (17.393,11€), στο όνομα της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094160310 – ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, IBAN GR34 0840 0010 0000 0040 1865 012 – CITIBANK ATHENS). 2. Το καταλογιστέο ποσό ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (18.319,91€), αναλύεται όπως παρακάτω: Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: lVy2Y3T06hP26D2R2GXDOw Σελίδα: 2/4

-- 2 of 4 --

./. ./. -3- α. Πληρωμή για την ποσότητα των 16.241 λίτρων καυσίμου της (ιβ) σχετικής εκτελεστικής σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και έντεκα λεπτών (17.393,11€), β. Κρατήσεις 4,1%, όπως παρακάτω: (1) Υπέρ ΜΤΣ 4,00% : 732,80 € (2) Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% : 18,32 € (3) Σύνολο κρατήσεων 4,1% : 751,12 € γ. ΦΕ 1% : 175,68 € δ. Πληρωτέο Ποσό : 17.393,11 € ε. Σύνολο Δαπάνης : 18.319,91 € 3. Το ποσό της παραγράφου 2δ, απαιτείται να πληρωθεί από το Στρατιωτικό Ταμείο του Ε΄ ΕΛΔΑΠ με την προϋπόθεση ότι, δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής. 4. Επιπροσθέτως σας αποστέλλουμε, συνημμένα, ένα (1) φάκελο δικαιολογητικών της εν λόγω δαπάνης, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά καθώς και μία (1) κατάσταση πληρωμής (εις διπλούν), για έλεγχο, καταλογισμό και εκκαθάριση. 5. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για την ύπαρξη της πίστωσης και τον τρόπο πληρωμής (α/α:37/25). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης Κεντρικής Υπηρεσίας, με α/α καταχώρησης 199. 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 7. Οι φορείς του ΓΕΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 8. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6322 ΟΤΕ: 210 - 749 6322. Ταξίαρχος Ιωάννης Χατζής Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: lVy2Y3T06hP26D2R2GXDOw Σελίδα: 3/4

-- 3 of 4 --

./. -4- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αποδέκτες για Ενέργεια Ε΄ ΕΛΔΑΠ (Αντίγραφο και Πρωτότυπη Δγή) [Ένας Φάκελος Δαπάνης και μία Κατάσταση Πληρωμής (εις 2πλούν)] Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ/2 ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ-ΔΠΜ(2α, 6) ΜΕΡΥΒ/ΔΟΙ-ΚΤΣ 2ο ΣΥΑΣ 2ο ΤΥΑΔ Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, 6ΤΚ 15231) Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Πατρώνυμο: ΖΩΗΣ ΑΦΜ: 134104003 Ημ. Υπογραφής: 05/06/2025 12:16:04 Κωδικός εγγράφου: lVy2Y3T06hP26D2R2GXDOw Σελίδα: 4/4

-- 4 of 4 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.