ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε/ΓΕΕΘΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΠΡΟΣ: ΤΑΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πίνακας Αποδεκτών Τηλεφ.: 210-6552613 Φ.800/24/10933 ΚΟΙΝ: Σ.1235 Αθήνα, 01 Ιουν 23 ΘΕΜΑ: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής Ε/ΓΕΕΘΑ Β’ Τριμήνου 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. β. Τις διατάξεις του N.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Υπ’ αριθμ. Φ.032/8/66625/Σ.15516/05 Οκτ 17/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3495) Αποφασίζουμε 2. Την ανάθεση για συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής Ε/ΓΕΕΘΑ Β’ Τριμήνου, στον κάτωθι οικονομικό φορέα: α. Επωνυμία: ΕΚΕΜΣ β. ΑΦΜ: 090070164 γ. ΔΟΥ Υπαγωγής: ΙΖ’ Αθηνών δ. Διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΑΚΕΤΑ Β΄- ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΡΕΑΣ ε. Στοιχεία Επικοινωνίας: 2109370265

-- 1 of 3 --

3. Η συμβατική αξία της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (3.903,12€), ήτοι καταλογιστέου ποσού ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (4.995,99€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 4. Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία της προμήθειας έχουν ως εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 Τεμ 1 3.903,12 3.903,12 Καθαρή Αξία 3.903,12 Κρατήσεις 4% 156,12 ΦΕ 4% 0,00 ΦΠΑ 24% 936,75 Πληρωτέο Ποσό 4.839,87 Καταλογιστέο Ποσό 4.995,99 5. Η ως άνω δαπάνη έχει εγκριθεί σε βάρος Π/Υ Εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, με τα παρακάτω στοιχεία: α. ΑΛΕ: 24-2.03-89.001 β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2023 γ. Αρμοδιότητας: ΓΕΕΘΑ 6. Χειριστής θέματος: Μ.Αλχίας (ΤΠΖ) Ανδριοπούλου Γεωργία, Β.Αξκού 4ου Γρ. τηλ. 210-6552613. Ανχης (ΕΜ)Ιωάννης Τσαγκαρλιώτης Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής (Δια τον απουσιάζοντα Δκτή) Μ.Αλχίας (ΤΠΖ) Γεωργία Ανδριοπούλου Β. 4ου Γραφείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΕΚΕΜΣ Αποδέκτες για Πληροφορία Τ/ΓΕΣ/4Ο ΓΡ ΚΕΠΥΕΣ

-- 2 of 3 --

Α-4

-- 3 of 3 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.