Προμήθεια υλικών Συνεργείου Εφαρμογών.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Γραφείο Εφοδιασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν Φ.604.1/ 21 /2017 (Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών) Σ. 624 Πειραιάς : 24-4-2017 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων. ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους χιλίων διακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1.288,64€) για την προμήθεια υλικών Συνεργείου Εφαρμογών , από εταιρεία “ ΤΡΟΙΑ ” (Α.Φ.Μ. 999232303) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ και εξήντα λεπτών (1.200,60€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.000,50 Φ.Ε. 4% 40,02 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 960,48 ΦΠΑ 24% 240,12 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 1.200,60 ΕΚΟΕΜΠΝ 48,02 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.288,64 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης. 4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 5. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.