Σύμβαση για την Προμήθεια Υλικών

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Σελίδα 1 από 4 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ∆ΙΕΥΘYΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ : 7200 ΝΣ, 07 Νοεμβρίου 2016 Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 59 Σύμβαση Για Την Προμήθεια Υλικών προς Κάλυψη Αναγκών Επισκευής Στοιχείων SONAR AY/SQS 505 Φ/Γ τ. " S ", συνολικού ποσού ∆ύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Τριών Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτών (2.683,85 €) Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ Στο ΝΣ/∆ΝΟ, σήμερα στις 07 Νοεμβρίου 2016, μεταξύ : α. Του Ελληνικού ∆ημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ/ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο ∆. Αντωναράκο ΠΝ β. Της εταιρείας «LOW POWER M.IKE, ∆ημαράκη 20, Βοτανικός, ΑΦΜ:800459996, ∆ΟY ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ» που εκπροσωπείται από την Kο Ζαϊρα Καρυπίδη με Α∆Τ:ΑΕ 154514 συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : ΄Α ρ θ ρ ο - 1 Αντικείμενο Σύμβασης Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικού ως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτεύου υλικού ως «Παράρτημα Α». Ά ρ θ ρ ο - 2 Τιμές Η αξία της προμήθειας των υλικών ανέρχεται στο ποσό των ∆ύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Τριών Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτών (2.683,85 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 25-10-2016. ΄Α ρ θ ρ ο - 3 Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά Τα υπό παράδοση υλικά θα πρέπει να είναι : α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και της Υπηρεσίας ΄Α ρ θ ρ ο - 4 Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικού Τα υλικά θα παραδοθούν στο NΣ/∆ΝΟ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

-- 1 of 4 --

Σελίδα 2 από 4 'Α ρ θ ρ ο - 5 Ανάληψη Πιστώσεως – ∆ικαιολογητικά Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 1323 Π/Υ 2016, αρμοδιότητας ΚΕΦΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτότυπη σύμβαση. β. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο. γ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών (Ε- 940). ΄Α ρ θ ρ ο - 6 Κρατήσεις Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : α. Υπέρ ΜΤΝ : 4 % β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 % γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144% δ. Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ : 0,06216 % ε. Φόρος εισοδήματος 8% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,20616 %). ΄Α ρ θ ρ ο – 7 Πληρωμή α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το ∆ημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (∆ΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. β. Το ∆ΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων. γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ∆ΤΠΝ. ΄Α ρ θ ρ ο - 8 Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/∆ΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο/η μειοδότης/-τρια προμηθευτής/-τρια εταιρεία ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι : (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/∆ΝΟ (2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (3) ΑΦΜ : 090153025 (4) ∆ΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

-- 2 of 4 --

Σελίδα 3 από 4 ΄Α ρ θ ρ ο - 9 Κήρυξη Προμηθευτού Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/07. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 10 Τροποποίηση Σύμβασης Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. ΄Α ρ θ ρ ο - 11 Λοιποί – Όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2286/95(Φ.Ε.Κ 19Α/95), 2362/95(Φ.Ε.Κ 247Α/95) και 118/07 (Φ.Ε.Κ 266Α/96) αντίστοιχα. Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής: α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ’ αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής. β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ Ο Προμηθευτής Πλοίαρχος ∆. Αντωναράκος ΠΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

-- 3 of 4 --

Σελίδα 4 από 4 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Ανήκει στη Σύμβαση Νο 59/07 Νοεμβρίου 2016/ ΝΣ/∆ΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΛΥΜΜΑ F71 ΜΕΤΑΛΛΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΑ 15 61,87 928,05 2 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΥΦΛΟ ΜΕΤΑΛΛΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΕΑ 15 61,92 928,80 3 ΜΕΤΑΛΛΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 3 ΟΠΩΝ ΕΑ 20 41,35 827,00 Μερικό Σύνολο: 2.683,85 Φ.Π.Α. 24%: ΑΠΑΛΛΑΓΗ Σύνολο Πίστωσης: 2.683,85 Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης ΠΝ

-- 4 of 4 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.