Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο κατακύρωσης δημοπρασίας προμήθειας ειδών υγιεινής

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Είδη ατομικής υγιεινής & ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ καθαριότητας ∆ Η Μ Ο Σ (1ος τμημ. προϋπ/σμός) ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ Αριθμός μελέτης: 20/2011 Χρηματοδότηση: Πόροι ∆ήμου ΧΡΗΣΗ : 2011 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο € #14.820,00# (δεκατεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων είκοσι) € Στο Λουτράκι και στο ∆ημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. μεταξύ του κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ∆. Κων/νου, ∆ημάρχου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων και του κ. GEGA Konstandino - Εργολάβου Καθαριότητας, οδός: Αριστοτέλους 113, 20200 Κιάτο, Α.Φ.Μ. 137978492, ∆.Ο.Υ.: Κιάτου, τηλ.: 6978044772, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη του: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06- 2006), περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων. 2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/08-03-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “περί του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α.” (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Φ.Ε.Κ.185 τ.Β’). 3. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. 4.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π1/3305/3-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/τ.Β’/12- 11-2010) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, “Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95”. 5.Την υπ΄ αριθ. 20/2011 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου, με τίτλο “Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού & καθαριότητας”, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης #27.862,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #6.408,26# συνολικής δαπάνης #34.270,26# €, της οποίας ο 1ος τμηματικός προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών του ∆ήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης #15.448,12# € & προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 23% εξ € #3.553,068# € συνολικής δαπάνης #19.001,19# €, όσον αφορά τον εν λόγω τμηματικό προϋπολογισμό. 6.Τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, όπου στους Κ.Α. 10- 6635.001, 15-6634.001, 20-6635.001, 25-6635., 35-6635.001, 45-6635.001, 50-6635.001, 70-6635.001, 10-6634.001, 20-6634.001, 30-6634., 45-6634. ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΛ3-24Ω

-- 1 of 3 --

και 70-6634. του σκέλους των εξόδων του, προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας. 7.Την υπ’ αριθ. 105/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.∆.Α. 4ΑΣΛΩΛ3-Λ71), περί διάθεσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 8.Την υπ’ αριθ. 117/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 9.Την υπ’ αριθ. 17714/4-8-2011 (με Α.∆.Α. 4ΑΜΩΩΛ3-5ΦΟ) ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και οι εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύτηκε. 10.Το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν κατατέθηκαν προσφορές για την εκτέλεση της προμήθειας του εν λόγω 1ου τμηματικού προϋπολογισμού. 11.Την υπ΄ αριθ. 145Α/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 17/8/2011 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας από το ∆ημοτικό Συμβούλιο. 12.Την υπ’ αριθ. 260/2011 Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου, περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας. Α ν α θ έ τ ε ι στον δεύτερο των Συμβαλλομένων την εκτέλεση της προμήθειας της ποσότητας του 1ου τμηματικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 20/2011 μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου, ήτοι των ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών του ∆ήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του, στο ποσόν των #14.820,00# €, κατόπιν σχετικής στρογγυλοποίησης, και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 23% εξ € #3.408,60# στο συνολικό ποσό των #18.228,60# €. O χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήμος, μετά από σχετική συνεννόηση με την αποθήκη του ∆ήμου. Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, της προσφοράς του Αναδόχου και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 20/2011 μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου. Ο δεύτερος των Συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την υπ' αριθ. 68528/28-9-2011 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας MILLENNIUM BANK A.E., ποσού #1.482,00# € για την καλή εκτέλεση των όρων της ανωτέρω προμήθειας. Οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη παρόμοια δαπάνη βαρύνει την ανάδοχο, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον ∆ήμο. Το παρόν Συμφωνητικό αναγνώσθηκε, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, έλαβε κάθε ένας από τους Συμβαλλομένους από ένα, κοινοποιήθηκε στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου, πρωτοκολλήθηκε ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΛ3-24Ω

-- 2 of 3 --

δε στο βιβλίο πρωτοκόλλου του ∆ήμου με αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 21838/2011 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ∆. Κων/νος ∆ήμαρχος 2. GEGA Konstandino ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΛ3-24Ω

-- 3 of 3 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.