ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑ/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 4010 C2420204001 449,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 449,02 Σχετικά Παραστατικά: 691/06.06.2023 Στο δικαιούχο..... 419,68 Κρατήσεις: ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 0,36 ΧΑΡΤ (3%) 0,01 Φ.Ε.(8%) 28,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 449,02 19.06.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 81654 Αρ.Πρωτοκόλλου: 853 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19370691 Ημ.Δημ.Οφειλής: 15.06.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #449,02# (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 T.K: 54627 Α.Φ.Μ : 800795390 Τηλέφωνο : 2310922265 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της Α.Δ.Θ.- Στ.Ε. στο Ν. Μαγνησίας
-- 1 of 3 --
Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 4010 C2420204001 449,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 449,02 Σχετικά Παραστατικά: 691/06.06.2023 Στο δικαιούχο..... 419,68 Κρατήσεις: ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 0,36 ΧΑΡΤ (3%) 0,01 Φ.Ε.(8%) 28,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 449,02 19.06.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 81654 Αρ.Πρωτοκόλλου: 853 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19370691 Ημ.Δημ.Οφειλής: 15.06.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #449,02# (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 T.K: 54627 Α.Φ.Μ : 800795390 Τηλέφωνο : 2310922265 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της Α.Δ.Θ.- Στ.Ε. στο Ν. Μαγνησίας
-- 2 of 3 --
Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 4010 C2420204001 449,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 449,02 Σχετικά Παραστατικά: 691/06.06.2023 Στο δικαιούχο..... 419,68 Κρατήσεις: ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 0,36 ΧΑΡΤ (3%) 0,01 Φ.Ε.(8%) 28,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 449,02 19.06.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 81654 Αρ.Πρωτοκόλλου: 853 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19370691 Ημ.Δημ.Οφειλής: 15.06.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #449,02# (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 T.K: 54627 Α.Φ.Μ : 800795390 Τηλέφωνο : 2310922265 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της Α.Δ.Θ.- Στ.Ε. στο Ν. Μαγνησίας
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.