Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-148 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου εξώφληση μέσω παγίας προκαταβολής

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΠροϊστάμενος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 148 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΣΚΥΡΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΚΥΡΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 70-6634.002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Φ.Μ. : 090183484 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 27,39 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου εξώφληση μέσω παγίας προκαταβολής ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 0,00 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 0,00 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 27,39 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔΕΛΤ.ΑΠΟΣΤ-ΤΙΜ.ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 714- 14/2/2025 ΑΑΥ Α 222 - 23/1/2025 με ΑΔΑ 6ΣΥ7Ω1Σ- Ε1Γ - 24/1/2025 10:29:13 πμ Βεβαίωση Δαπάνης Εκκαθάριση Δαπάνης Κατάσταση Πληρωμής αποδεικτικό κατάθεσης πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας αγαθών από Δ/ντη βλέπε ΧΕΠ Νο 108Α/2025 & 129Α/2025 Κ.Α. Εξόδων Πηγή Χρηματοδότησης Ποσό Γεν. Λογαρ. Λογαρ.Γ.Λ. 70-6634.002 27,39 ΤΑΚΤΙΚΑ Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 714 14/2/2025 27,39 ΣΥΝΟΛΟ 27,39 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΡΣΥΝΗ ΣΚΥΡΟΣ 18/3/2025 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Είκοσι Επτά κόμμα Τριάντα Εννέα (27,39) ευρώ ###

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις