Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-400 για :Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και απολυμαντικών υγρών καιυλικών συναφών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19-Απ ευθειας Αναθ.Δημ.291/25-5-2023-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2809/25-5-2023(23SYMV012750202)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΧ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 400 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΥΚΙΑΣ ΝΙΚ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΣΚΥΡΟΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 00-6495.001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Φ.Μ. : 090183484 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 26.966,93 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και απολυμαντικών υγρών καιυλικών συναφών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19-Απ ευθειας Αναθ.Δημ.291/25-5- 2023-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2809/25-5- 2023(23SYMV012750202) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.043,98 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1.043,98 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 25.922,95 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 000029- 16/6/2023 ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 000028- 16/6/2023 ΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 005397-19/7/2023 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 000032- 19/7/2023 ΑΑΥ Α 380 - 25/4/2023 με ΑΔΑ ΨΗΗ7Ω1Σ- ΡΝ3 - 25/4/2023 10:24:20 πμ και ΑΔΑΜ 23REQ012542885- ΕΑΔ Α380/2023 Εισηγητική Έκθεση-Μελέτη αρ.πρωτ.2112/19 -4-2023 Πρωτογενές αίτημα 2113/19-4-2023 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη αρ.πρωτ 2114/19-4-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2255/27-4-2023 Οικονομική Προσφορά 2336/3/5/2023 Γνωμοδότηση-Αξιολόγηση Προσφοράς Απόφαση Δημάρχου 291/25-05-2023 απευθείας ανάθεσης Κοινοποίηση απόφασης & Πρόσκληση αναδόχου 2789/25-5-2023 Συμφωνητικό Προμήθειας 2809/25-5-2023 Αποδεικτικό εισαγωγής υλικού στην αποθήκη Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Προμήθειας Κατάσταση Πληρωμής-Εκκαθάριση Δαπάνης -Βεβαίωση Δαπάνης Φ.Ε. Προμηθευτών 877,62 Φ.Ε. Προμηθευτών 140,00 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμ 25,44 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% 0,92 Κ.Α. Εξόδων Πηγή Χρηματοδότησης Ποσό Γεν. Λογαρ. Λογαρ.Γ.Λ. 00-6495.001 26.966,93 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 000028 16/6/2023 3.710,00 000029 16/6/2023 23.256,93 000032 19/7/2023 -3.467,26 005397 19/7/2023 3.467,26 ΣΥΝΟΛΟ 26.966,93 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΡΣΥΝΗ ΔΕ1/Α ΣΚΥΡΟΣ 20/7/2023 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Είκοσι Εξι Χιλ. Εννιακόσια Εξήντα Εξι κόμμα Ενενήντα Τρία (26.966,93) ευρώ ###
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.