Έξοδα λειτουργίας Υποκ/των του ΕΛ.ΓΑ

Υπογράφει

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Λογιστηρίου Μεσογείων 45-Τ.Θ. 14103 Πληροφορίες : Δ. Γρηγοροπούλου Τηλέφωνο : 210-7490582 Fax: 210-7490427 ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ Παρακαλούμε να χρεώσετε το λογαριασμό μας Νο 6017-040059-930 με το ποσό των Ευρώ : (Χιλίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτών) 1.458,47 σε πίστωση των κάτωθι λογαριασμών με τα αντίστοιχα ποσά: Τα έξοδα βαρύνουν το δικαιούχο. 1 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ GR3801102250000022560314639 (ΕΘΝΙΚΗ) 694,47 2 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GR7701403030303002330001086 (ALPHABANK) 580,62 3 Π ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε GR2501405100510002002007870 (ALPHABANK) 85,38 4 ΑΦΟΙ ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗ Ο.Ε GR5801107630000076300145166 (ΕΘΝΙΚΗ) 98,00 Σύνολο. 1.458,47 Αιτιολογία : Τα ανωτέρω ποσά αφορούν, τον καθαρισμό των γραφείων του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Πάτρας για το μήνα Απρίλιο 2018, αγορά και τοποθέτηση περσίδων στο Υποκ/μα ΕΛ.ΓΑ Λάρισας, πληρωμή κοινοχρήστων για το μήνα Φεβρουάριο του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Τρίπολης, προμήθεια ειδών υγιεινής του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Καβάλας. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΩΣ5Λ46ΨΧΞ5-Ν1Ι, ΩΞ8Λ46ΨΧΞ5-ΙΤ2, 6ΧΠΠ46ΨΧΞ5-8ΘΙΩΧΣ146ΨΧΞ5-Β5Ω Σημείωση : Παρακαλούμε στην κίνηση του λογαριασμού μας να αναφέρεται οπωσδήποτε ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της παρούσα Εντολής μας. Εσωτ. διανομή : 1. Τμήμα Λογιστηρίου/έλεγχος λογ/σμών. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΤΡΑΠΕΖA ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Αθήνα 10-05-2018 Αρ. Πρωτ. 6441

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.