ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ.Τ/ν. ΣΑΜΟΥ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2017ΣΕ73720001
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ζ ΕΛΔΑΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/06/2019 Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 114 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ.Τ/ν. ΣΑΜΟΥ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2017ΣΕ73720001 Λαμβάνοντας υπόψη : α. Την ΚΥΑ 134453/23 Δεκ. 2015/Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού β. Την Υπουργική απόφαση Φ.810/93/75393/Σ.18084/3 Νοε 17/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ/ΠΔE γ. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης δ. Τη Σύμβαση από 8 Μαϊου 2018 μεταξύ του ΛΣ/79 ΑΔΤΕ και της εταιρείας «ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ Ι.Ε.Δ Ο.Ε». Εγκρίνουμε Το ποσό των πέντε χιλιάδων τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριών λεπτών (5.334,03 €). Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον ΑΛΕ: 2410201001 του Συγχρηματοδοτούμενου (111) σκέλους του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1011-501-0000000 από τον αριθμό λογαριασμού της ΤτΕ GR15 0100 0230 0000 0206 0117 372 που τηρείται για το έργο θέματος για την εξόφληση τιμολογίου με αριθμό παραστατικού 434/10-05-2018 του δικαιούχου με επωνυμία «ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ Ι.Ε.Δ. ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 999341519. Το προαναγραφόμενο ποσό επιβαρύνεται με ΦΕ 182,13 € καθώς και τις παρακάτω κρατήσεις: α. Α.Ε.Π.Π 2,73 € β. ΕΑΑΔΗΣΥ 2,73 € γ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,17 € δ. ΟΓΑ 0,04 € Πληρωτέο ποσό: Πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (5.146,23 €) ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ιωάννης Νασιόπουλος Βασίλειος Ράπτης Ανθλγός (Ο) Σχης (Ο)
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.