Εξόφληση τιμολογίων

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΕΛΗΣΔιευθύνων Σύμβουλος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ERΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πληροφορίες : Γραμματεία Δ/νσης (Μ. Καρτσιώτη) Tηλ:210 5283114 - Fax:210 5283122 - E-Μail: makartsiot@ergose.gr Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - http://www.ergose.gr ΚΔ 020 Έντυπο 02001 / Αναθ.4.2 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑM 18PAY003545843 ΑΔΑ Ημερομηνία. : 8 Αυγούστου 2018 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 9335/18 Προς : Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτη Πανάγο Κοιν. : - Κ.Φ. ΘΕΜΑ : Εξόφληση τιμολογίων. Σας αποστέλλουμε τα υπ’ αριθμ. 27132/ 3-08-2018 (335,00€), 27133/ 3-08-2018 (385,00€) , 27137/ 7-08-2018 (110,00€) & 6818/ 1-08-2018 (260,00€) τιμολόγια του ταξιδιωτικού γραφείου “TRAVEL orama & TOURS” συνολικής αξίας (1.090,00€), που αφορούν σε έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων και σε έξοδα διαμονής για επαγγελματικό ταξίδι της κας Κατερίνας Κωστοπούλου και του κου Κουτσούκου Δημήτρη , στα Τίρανα , στην Αλβανία Παρακαλούμε πολύ για την τακτοποίηση του συνολικού ποσού των 1.090,00€. Ακριβές Αντίγραφο Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Διονέλης Αγγελίνα Βοσκοπούλου Συνημμένο: τα υπ’ αριθμ. 27132/ 3-08-2018 (335,00€), 27133/ 3-08- 2018(385,00€) , 27137/ 7-08-2018 (110,00€) & 6818/ 1-08-2018 (260,00€) (Αριθμός Δέσμευσης: 11067) (Αριθμός Δέσμευσης: 11069 ) Α.Φ.Μ. 040002362 - ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.