Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-419 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930025
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΣΗ : 2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 419 Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15-6613.003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Φ.Μ. : 997579296 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Γ ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ - ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 778,47 ΣΥΝΟΛΟ : Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930025 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 25,11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 753,36 ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αρ. 65-17/1/2025 ΑΑΥ Α 51 - 14/1/2025 με ΑΔΑ 9Ο7ΝΩ0Ο-246 Το υπ'αριθμ πρωτ. 2118/2025 τεκμηριωμένο αίτημα Το υπ'αριθμ 6/2025 δελτίο εισαγωγής υλικών Το από 17.01.2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Η κατάσταση πληρωμής Λοιπά δικαιολογητικά διαγωνισμού στο ΧΕΠ 141 Β / 2025 και 418 Γ / 2025 Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 25,11 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 15-6613.003 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι 778,47 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό 65 627,80 150,67 17/1/2025 778,47 Σύνολα 627,80 150,67 778,47 ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ……/……/…………. ΗΡΑΚΛΕΙΟ……./…..../……….. Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ ………………………… Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ HPAKΛΕΙΟ 4/3/2025 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Επτακόσια Εβδομήντα Οκτώ κόμμα Σαράντα Επτά (778,47) ευρώ ###
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.