Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

04.072.97790418101ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ899.974,40 €
05.072.97290500101ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ199.583,13 €
05.072.082101ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε.185.381,18 €
01.072.082101Π. ΤΣΑΝΑΣ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.26.953,33 €
05.072.082101Caravan Car IKE - LCS26.516,34 €
02.072.082101Ν ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ25.681,51 €
02.072.082101Ν ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ25.681,51 €
02.072.082101Ν ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ25.681,51 €
06.072.082901ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ19.576,12 €
06.072.082901ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ19.576,12 €
06.072.082901ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ19.576,12 €
01.072.087501ΕΥ ΖΗΝ14.572,82 €
02.072.082101ΓΕΡ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ11.185,87 €
05.072.082101ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9.017,40 €
03.072.082101ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8.480,65 €
01.072.082101LINE TRAVEL Ο.Ε.7.734,85 €
03.072.082901ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ7.734,85 €
07.072.087502ΕΥ ΖΗΝ5.551,42 €
02.072.082101ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ5.017,20 €
07.072.082101ΔΡΑΓΑΤΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.551,64 €
05.072.082101ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ4.348,24 €
02.072.082101ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3.735,78 €
02.072.082101ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3.735,78 €
02.072.082101ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2.941,39 €
02.072.082101ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ2.662,28 €
04.072.082101ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ2.632,00 €
05.072.082101ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ2.522,29 €
07.072.97770703801_ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ2.421,63 €
02.072.082101ΜΕΤΕΟR TRAVEL ΕΠΕ2.277,19 €
07.072.082101ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ1.839,64 €
06.072.083901ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι Κ Ε372,00 €
03.072.169902RISTA,,MIRELA,PETRAQ283,96 €
01.072.082901AXOS TRAVEL ΙΚΕ282,50 €

Υπογράφει

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 11/03/2025 τη διάθεση υδροφόρων οχηματών με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 22-23/08/2023 σε συνδρομή της Π.Υ. Ως την από 22/08/2023 (23SYMV013931550) σύμβαση και την 30/08/2023 (23SYMV013953954) τροποποιήση 02214 ΕΝΤ06 06.072.515201 2.380,80 801816154 - VIDEN PLUS Ε.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 11/03/2025 τη διάθεση οχημάτων και μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 24 - 27/08/2023 σε συνδρομή της Π.Υ. Ως την από 22/08/2023(23SYMV013931337) σύμβαση και την 30/08/2023 (23SYMV013952980) τροποποιήση 02221 ΕΝΤ06 06.072.515201 17.084,10 998256075 - GREEN CONSTRUCTION ATE 3 11/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 495, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 50/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015392220) 02244 ΕΝΤ05 05.072.082102 6.146,00 075700649 - ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 13/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 462 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 6/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014365551) 02328 ΕΝΤ05 05.072.082102 4.410,96 057293872 - ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 5 13/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 290, μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 με την 34/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160995) 02335 ΕΝΤ05 05.072.082102 4.556,16 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 6 13/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 83,105,324, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 37/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162060) 02337 ΕΝΤ05 05.072.082102 14.963,31 067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 13/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 402,216, μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 με την 148/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848498) 02344 ΕΝΤ05 05.072.082102 9.777,89 095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε. 8 14/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 - ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02352 ΕΝΤ08 08.072.082102 21.420,00 096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ 9 14/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 78/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ: Δ-30/31-01-25 ΚΑΙ Δ-33/06-3-25 ( ΔΡ 135 Π.Γ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02353 ΕΝΤ07 07.072.082101 7.122,46 997937798 - DA VINCI ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 87.861,68 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 11

-- 1 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 10 14/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 89/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1744/2024 ΑΠΟΦ. Π.Ε. -ΤΠΥ: 9/31-01-25 ΚΑΙ 19/05-03-25 (ΔΡ.23 & 26 ΚΑΛ.Γ/Λ ΚΕΡ/ΔΡΑΠ, ΔΡ.64 & 72 ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ. Γ/Λ ΠΕΙΡ. & 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΠΕΙΡ "Άνοιξη" ΓΙA ΙΑΝΟΥΑΡIΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02358 ΕΝΤ07 07.072.082101 30.170,08 095727235 - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 11 14/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 27/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 809352/04-07-24 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ -ΤΠΥ: 115/31-01-2025 ΚΑΙ 120/04-03-2025 (ΔΡ. 151 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ IANOYAΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025 ) 02365 ΕΝΤ07 07.072.082101 3.821,66 068924004 - ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 14/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02367 ΕΝΤ08 08.072.082101 10.020,00 096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ 13 14/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 3.2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 216/08-02-2025 ΚΑΙ 224/08-03-2025 (ΔΡ. 113 1o 12ΘΕΣΙΟ, ΟΛ.1/ΘΕΣΙΟ ΚΑΙ ΟΛ.3/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ KAI ΔΡ. 131 ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡ. ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ 1o ΚΑΙ 2ο 2025) 02369 ΕΝΤ07 07.072.082101 12.874,09 082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 14 14/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 77/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 2431/2023 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. -ΤΠΥ: ( 32 ΚΑΙ 33 ) / 05-03-2025 ( ΔΡ. 130 TΟΥ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025 ) 02371 ΕΝΤ07 07.072.082101 4.551,64 103154060 - ΔΡΑΓΑΤΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 14/03/2025 92/2023 ΣΥΜΒ.&1659/24 AΠ.Π.Ε. -ΤΠΥ:14/24-02-25(ΔΡ.10 1οΕΔΣΔ&ΕΝΔ,14 1ο(ΕΔΣΚ&ΕΝΚ),17&20ΕΕΕΓ/ΛΔ,44,45,46,47ΕΔΣΝΡ,51 1οEΔΣΠ,52 ΕΝΠ,63,67,68 2οΕΕΕΕΚΠ&ΕΕΕΓΛΠ,74 2οΕΔΣΠ,78,79,80,83&86ΕΕΕΕΚΠ,94,96,99,101&104 ΕΔΣΑΠ,118,119,121,122ΡΔΣ 1o 2025) 02379 ΕΝΤ07 07.072.082101 66.411,23 099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 215.710,38 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 11

-- 2 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 16 14/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΠΥ 18/31-01-2025 ΣΥΜΒ 39/2024 (25-10-2024 έως 24-01-2025) που αφορά στη συντήρηση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων 02386 ΕΝΤ07 07.072.086901 455,23 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 17 14/03/2025 το ΤΠΥ 1105/26-02-2025 που αφορά στην αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας Δημητρακοπούλου Ουρανίας για την επίδοση εγγράφων κατ' εντολή της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων 02387 ΕΝΤ07 07.072.089901 477,40 047040676 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 18 17/03/2025 μεταφορά μαθητών του 5ου Νηπιαγωγείου Αγ. Παρασκευής, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ.407, Σύμβαση 14/2024 02410 ΕΝΤ02 02.072.082101 3.649,90 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 19 17/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 66/2023, δρομ. α/α 74,77, ΤΠΥ 92,95 02411 ΕΝΤ04 04.072.082101 10.992,64 032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 17/03/2025 μεταφορά μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επ/κού Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς-Βαρήκοους Μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. δρομ. 7, Σύμβαση 26/2023 02415 ΕΝΤ02 02.072.082101 6.741,58 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21 17/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γεν. Λύκειο-Γυμν. Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. 15/2024, δρομ. α/α 118, ΤΠΥ 6,8 02416 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.424,98 027892439 - ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 22 17/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 107/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘ NOΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΡΟΜ 58-101-127-128 ΤΠΥ 861-860-865-836-830-833 02417 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 26.953,33 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 23 17/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 3 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ", ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , ΤΠΥ 13/03-02-2025 & ΤΠΥ 25/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 129/2023 (23SYMV013803495 2023-11-21) 02420 ΕΝΤ03 03.072.082901 7.734,85 029565307 - ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 17/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 118/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 33-35-36-45-46-50-54-57-61-62-86-88-155ΤΠΥ 3-454 02421 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 31.777,47 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 306.917,76 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 11

-- 3 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 25 17/03/2025 μεταφορά μαθητών, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 94, Σύμβαση 39/2023 02422 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.662,28 070674939 - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 26 17/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 76/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 189 ΤΠΥ 435-436 02423 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 7.734,85 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 27 17/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΠΥ 179/27-12-2024 (Π.Σ.2/04-03-2025) - ΣΥΜΒ. 45/2024 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τον Δεκέμβριο 2024 στα κτήρια: Π/θμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκπ/σης, 1ου ΚΕΔΑΣΥ, 2ου ΚΕΔΑΣΥ και 6ου ΠΕΚΕΣ Πειραιά 02425 ΕΝΤ07 07.072.087502 5.551,42 999321650 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 17/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 106 και 107, Σύμβαση 9/2023 02427 ΕΝΤ02 02.072.082101 10.444,14 095629426 - ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 29 17/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 149, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000002/31-01-2025, 000006/28-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2023 (23SYMV012934387 2023-06-22) 02430 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.161,89 800317202 - ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕΟΜ Ο.Ε 30 17/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 159, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Ε 111/01-02-2025, Ε 261/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 75/2023 (23SYMV013376961 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0) 02432 ΕΝΤ03 03.072.082101 8.963,73 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 31 17/03/2025 μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου και Βαρβάκειου Προτύπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.157, Σύμβαση 15/2023 02433 ΕΝΤ02 02.072.082101 7.299,80 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 32 17/03/2025 Την 1479230/30-12-24 Οικονομική προσφορά ετήσιας συνδρομής στην ιστοσελίδα https://www.kodiko.gr/ για τριάντα πέντε (35) χρήστες - υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής 02435 ΕΝΤΠ01 01.072.087301 1.755,84 801806935 - BIG DATA ANALYSIS CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 357.491,71 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 11

-- 4 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 33 17/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 161, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000006/03-02-2025, 000014/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 80/2023 (23SYMV013377113 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ) 02437 ΕΝΤ03 03.072.082101 8.480,65 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 17/03/2025 μεταφορά μαθητών του Πρότ.Γυμν.Αναβρύτων και Πρότ.ΓΕΛ Αναβρύτων, 2ου Δημ.Σχολ.Κηφισιάς, 3ου Πειρ/κού Δημ.Σχολ.Ν.Ιωνίας & 5ου Νηπ/γείου Χαλανδρίου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. δρομ. 308,325,395 & 403, Σύμβαση 9/2024 02438 ΕΝΤ02 02.072.082101 14.509,43 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 35 17/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 150, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 368/11-02-2025, 378/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 15/2023 (23SYMV012935341 2023-06-22), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9) 02439 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.109,86 095756950 - ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 36 17/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 110, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 369/11-02-2025, 379/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 73/2023 (23SYMV013378531 2023-09-08) 02441 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.023,98 095756950 - ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 37 17/03/2025 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ., ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ, 9ο ΔΙΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (15/10/24 - 14/12/24), ΤΠΥ 782/16-12-24, ΣΥΜΒ.84/23SYMV012885443 KOΣMONTATA Νο 2 ΕΠΕ 02443 ΕΝΤ03 03.072.086901 1.617,83 095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ 38 17/03/2025 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟ 12/11/24 ΕΩΣ 11/12/24 (4ος ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒ 31/24) ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ (Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ, 1ο ΚΕΔΑΣΥ, 3ο ΠΕΚΕΣ), ΤΠΥ 561/20-12-24, ΣΥΜΒΑΣΗ 31/24SYMV015270200 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Ι. 02444 ΕΝΤ03 03.072.085102 147,30 998799997 - ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ Α.Ε. 39 17/03/2025 την καταβολή του 7ου λογαριασμού (6η Πιστοποίηση) της Προγραμματικής Σύμβασης (23SYMV012524014) για το έργο με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΙΣ 15/11/2017 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝ" 02445 ΕΝΤ06 06.072.97790603201 1.066.466,64 801485140 - ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.458.847,40 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 11

-- 5 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 40 17/03/2025 καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024). Ως την υπ' αριθ. 139/29-12-2023 (23SYMV014079116) σύμβαση 02446 ΕΝΤ06 06.072.083901 228,16 059988120 - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 17/03/2025 παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς 10 δείγματων τροφίμων φυτικής & ζωικής προέλευσης, της ΔΑΟΚ ΠΕ Νήσων, από Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός/εκτός Αττικής, για τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, Σύμβαση 18/2024 ΠΕ Νήσων 02448 ΕΝΤ08 08.072.082902 771,28 094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 42 17/03/2025 μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου και Βαρβάκειου Προτύπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.358, Σύμβαση 134/2023 02449 ΕΝΤ02 02.072.082101 5.017,20 301697550 - ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 43 17/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2024 (24SYMV015763085), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 21/11/24, Τ.Π.Υ. 498/2024 02450 ΕΝΤΠ01 01.072.111102 4.049,59 095599720 - ARONES PAPER ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ 44 17/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 02451 ΕΝΤ04 04.072.97790418101 899.974,40 090052400 - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 45 17/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 35/24 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 7 - ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΟΜΑΔΑΣ 9 - ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ/2024 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 ΤΠΥ 1873-1918-1955-1954 02452 ΕΝΤΠ01 01.072.087501 37.560,05 998202872 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 46 17/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 185,188,193,366,367,372,373,376,403 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 48/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013169899) 02453 ΕΝΤ05 05.072.082101 42.583,07 066786467 - ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47 17/03/2025 μεταφ. μαθητών Περ.Αττικής στο αντικ. της κολύμβ. Α΄τριμ.σχ.έτος 2024-2025, 1Α δρομ. δημ.σχολ.4ο και 5ο Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, ΤΠΥ 22,23 και Β΄τριμ.4Β δρομ.δημ.σχολ.1ο,2ο,3ο,4ο & 5ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ,ΤΠΥ 31 ΑΠ.1588/24 02454 ΕΝΤ04 04.072.082102 3.377,29 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2.452.408,44 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 11

-- 6 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 48 17/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 102, 108 και 141, Σύμβαση 45/2023 02456 ΕΝΤ02 02.072.082101 12.896,69 095738237 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 49 17/03/2025 την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024) σύμβαση 53/2024 02457 ΕΝΤ06 06.072.083901 372,00 800629295 - ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. 50 17/03/2025 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 96631/24-1-2025 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΙΣ 28/1/25 Τ.Π.Υ. 397/2025 02458 ΕΝΤΠ01 01.072.082901 282,50 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 51 17/03/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (12) ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ(1.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 2.ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΤΔΑ 9141,9142,9143/19-12-24, RISTA MIRELA, ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 02465 ΕΝΤ03 03.072.169902 283,96 109845169 - RISTA MIRELA 52 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 26,49,194,215,237,239,248, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 50/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013202011) 02468 ΕΝΤ05 05.072.082101 26.757,50 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 53 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 294,464,488, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 34/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014725562) 02470 ΕΝΤ05 05.072.082101 26.516,34 800631402 - Caravan Car IKE - LCS 54 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 170 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΙΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 60/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160500) 02471 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.887,65 106527266 - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 315,316 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 52/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013170852) 02472 ΕΝΤ05 05.072.082101 9.017,40 076003854 - ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 56 18/03/2025 παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 , ως την αριθ. 39/ 2024 (22SYMV015154420) διετή σύμβαση 02474 ΕΝΤ06 06.072.087901 78,05 033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ 2.530.500,53 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 11

-- 7 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 57 18/03/2025 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ΄ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9665, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΔΑ 172/20-12-24, ΤΠΥ 193/20-12-24, ΣΥΜΒ 73/2021 (21YMV009878164) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝ. 02477 ΕΝΤ03 03.072.086102 121,52 114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58 18/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 67/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ 41/04-02-2025 KAI 83/07-03-2025 (ΔΡ. 100 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02478 ΕΝΤ07 07.072.082101 1.839,64 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 59 18/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 51/2023, δρομ. α/α 109, ΤΠΥ 11,12 02480 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.632,00 026307800 - ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 60 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 13 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 144/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013847878) 02482 ΕΝΤ05 05.072.082101 4.348,24 038810063 - ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61 18/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 39/24 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΓΙΑ 15/12/24-14/1/25 & 15/1/25-14/2/25 ΤΠΥ 2-19 02483 ΕΝΤΠ01 01.072.087501 14.572,82 999321650 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 62 18/03/2025 έλεγχος Α/C και συμπλήρωση φρέον στο υπηρεσιακό όχημα ΚΗΟ 5413 της ΠΕΒΤΑ, Σύμβαση 12/2024 02484 ΕΝΤ02 02.072.086102 62,00 043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 214,228 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 26/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013163712) 02486 ΕΝΤ05 05.072.082101 2.522,29 039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 64 18/03/2025 την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ¨ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ¨ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ", που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 02488 ΕΝΤ05 05.072.97290500101 199.583,13 998292246 - ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2.756.182,17 Προοδ.Σύνολο Σελ.8 από 11

-- 8 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 65 18/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ Υ.Ο ΣΥΜΒΑΣΗ 13/2025- ΑΡ. ΠΑΡ/ΚΩΝ 216832635 - 216832637 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19016758323 - 19016758325 ΣΥΜΒ.) ΑΣΦΑΛ. ΚΑΛΥΨΗ ΥΠ. ΟΧ. ΚΤΥ 3083, ΚΤΥ 3308, ΚΤΥ 3090 AΠΟ 17/03/2025 ΕΩΣ 02/09/2025 02489 ΕΝΤ07 07.072.089901 1.295,00 094450059 - ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α 66 18/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 36, 90, 128 και 130, Σύμβαση 44/2023 02491 ΕΝΤ02 02.072.082101 11.667,25 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 67 18/03/2025 μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), για 11ο&12ο/24 &1ο/25, δρομ.1&2, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του συλλογου "ΕΥΡΥΝΟΜΗ", με σύμβαση 128/2023/23SYMV013875658 02492 ΕΝΤ06 06.072.082901 19.576,12 043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 68 18/03/2025 μεταφορά μαθητών του 1ου Ειδ. Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου-Σικιαρίδειο, του Ειδ. Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου και του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.28 & 110, Σύμβαση 30/2023 02497 ΕΝΤ02 02.072.082101 11.185,87 015800190 - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 69 18/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου Αμαρουσίου, δρομ.412, Σύμβαση 27/2024 02499 ΕΝΤ02 02.072.082101 6.564,17 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 28 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 38/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013162281) 02500 ΕΝΤ05 05.072.082101 2.914,43 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 71 18/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ), δρομ.115, Σύμβαση 36/2023 02501 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.941,39 047659320 - ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 72 18/03/2025 την πληρωμή του 3oυ Λογ/σμού (αποκλειστικά αναθεωρήσεις) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με την από 25/06/2021 Προγρ. Σύμβ. με το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας & την από 16/05/24 τροποποίησή της 02502 ΕΝΤ07 07.072.97770703801 2.421,63 997880950 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2.814.748,03 Προοδ.Σύνολο Σελ.9 από 11

-- 9 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 73 18/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ - ΜΕΤ ΜΑΘ - 73/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ & 58/2024 AΠ.ΠE- ΤΠΥ:215/08-12-2025 & 223/08-03-25 (ΔΡ. 30 ΚΑΛ.Γ/Λ Π, 73&77 2ου ΕΔΣΠ, 103 ΕΔΣΑΠ, 107,108,109&110 ΜΣ, 116 ΡΑΛ.ΔΣΠ, 125 2ο, 3ο, 5ο, 6ο ΔΣΠ & ΕΔΣΠ, 126,127 & 128 3ο ΓΥΜ ΠΕΡ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο 2025) 02504 ΕΝΤ07 07.072.082101 65.364,85 082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 74 18/03/2025 μεταφορά μαθητών του Εν.Ειδ.Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς-Βαρύκοους Μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. Δρομολογίου 288, Σύμαση 5/2024 02505 ΕΝΤ02 02.072.082101 1.717,60 133220483 - ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 131,132,141,160-162,164,167,200,202,222,269.272,274,282,331-334,336,338,339,346-349-3 μήνας 1oς & 2ος 2025 βάσει της υπ΄αρ. 28/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013378735) 02508 ΕΝΤ05 05.072.082101 185.381,18 800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ 76 18/03/2025 μεταφορά μαθητών του Εν,Ειδ.Επαγγ.Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς-Βαρύκοους Μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. Δρομολογίου 8, Σύμβαση 29/2023 02509 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.018,18 133220483 - ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77 18/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 16, 17, 26 και 62, Σύμβαση 54/2023 02512 ΕΝΤ02 02.072.082101 26.687,10 032915439 - ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MBS TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 78 18/03/2025 μεταφορά μαθητών του 1ου Ειδ.Δημ.Σχολ. Αμαρουσίου-Σικιαρίδειου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ. 34, Σύμβαση 22/2023 02513 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.147,00 027766042 - ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 79 18/03/2025 προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν.>Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλ. Υγιεινής, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης της ΠΕΒΤΑ, Σύμβαση 44/2024 02516 ΕΝΤ02 02.072.145901 3.569,74 094010030 - ΑΧΙΟΝ CΟΤΤΟΝ ΑΒΕΕ 80 18/03/2025 δαπάνη δημοσίευσης στην εφημερίδα "ΡΙΖΟΣΠΆΣΤΗΣ" στις 14/02/25 Περίληψης Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας 02518 ΕΝΤ02 02.072.084101 218,36 094420725 - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 3.101.852,04 Προοδ.Σύνολο Σελ.10 από 11

-- 10 of 11 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 174 Ημερομηνία 20/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 81 18/03/2025 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Αθηνών για το Α' τρίμηνο 2025, αρ. σύμβ. 37/2024, ΤΠΥ 831,833, ΠΣ 95 02519 ΕΝΤ04 04.072.086901 1.540,70 095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ 82 18/03/2025 μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου & Βαρβάκειου Πρότυπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. δρομ. 351 & 353, Σύμβαση 137/2023 02521 ΕΝΤ02 02.072.082101 12.375,76 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 83 18/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 479, Σύμβαση 51/2024 02524 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.277,19 095023268 - ΜΕΤΕΟR TRAVEL ΕΠΕ 3.118.045,69 Σύνολο Σελ.11 από 11 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 11 of 11 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [Ε — 6ΘΠΡ7Λ7-Υ52 | diafaneia.ai