ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ), ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2017ΣΕ73720001
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ζ ΕΛΔΑΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/2019 Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 284 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ), ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2017ΣΕ73720001 Λαμβάνοντας υπόψη : α. Την ΚΥΑ 134453/23 Δεκ. 2015/Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού β. Την Υπουργική απόφαση Φ.810/93/75393/Σ.18084/3 Νοε 17/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ/ΠΔE γ. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης δ. Την σύμβαση από 11-02-2019 μεταξύ του ΛΣ/79 ΑΔΤΕ και της εταιρείας <<Ι. ΦΟΡΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε>> Εγκρίνουμε Το ποσό των εννιακοσίων δέκα ευρώ (910,00€). Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον ΑΛΕ: 2410201001 του Συγχρηματοδοτούμενου (111) σκέλους του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1011-501-0000000 από τον αριθμό λογαριασμού της ΤτΕ GR15 0100 0230 0000 0206 0117 372 που τηρείται για το έργο θέματος για την εξόφληση τιμολογίου με αριθμό παραστατικού 100/14-2-2019 και του δικαιούχου με επωνυμία «Ι. ΦΟΡΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με Α.Φ.Μ. 999342880. Το προαναγραφόμενο ποσό επιβαρύνεται με ΦΕ 31,09€ καθώς και τις παρακάτω κρατήσεις: α. Α.Ε.Π.Π 0,47€ β. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00€ γ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,01€ δ. ΟΓΑ 0,00€ Πληρωτέο ποσό: Οκτακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (878,43€). ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χριστίνα Πανάρα Βασίλειος Ράπτης Ανθλγός (Ο) Σχης (Ο)
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.