Σύμβαση για Προμήθεια Υλικών για κάλυψη αναγκών συνεργείου Καρτών ΝΣ/ΔΝΟ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF1 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ :7200 Σαλαμίνα, 25 Απριλίου 2017 Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 8 Σύμβαση για την προμήθεια υλικών προς κάλυψη αναγκών συνεργείου Καρτών ΝΣ/∆ΝΟ συνολικού ποσού Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων ∆έκα Επτά Ευρώ και Ογδόντα Ένα Λεπτών (3.317,81 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24% Στο ΝΣ/∆ΝΟ, σήμερα στις 25 Απριλίου 2017, μεταξύ : α. Του Ελληνικού ∆ημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Β. Γρυπάρη Π.Ν β. Της εταιρείας «VECTOR TECHNOLOGIES , ΑΦΜ: 998870930, ∆OY Χαλανδρίου», που εκπροσωπείται από τον Κο Γεώργιο Κούκα συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : ΄Α ρ θ ρ ο - 1 Αντικείμενο Σύμβασης Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικών ως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α». Ά ρ θ ρ ο - 2 Τιμές Η αξία των υλικών ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων ∆έκα Επτά Ευρώ και Ογδόντα Ένα Λεπτών (3.317,81 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 16-03-2017. ΄Α ρ θ ρ ο - 3 Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι : α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 4 Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών Τα υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη NΣ/∆ΝΟ εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
-- 1 of 4 --
2 'Α ρ θ ρ ο - 5 Ανάληψη Πιστώσεως – ∆ικαιολογητικά Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 1329, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΚΕΦΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Με μέριμνα του αγοραστή: (1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή) (2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών (Ε-940) . β. Με μέριμνα του προμηθευτή (κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών): (1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο. ΄Α ρ θ ρ ο - 6 Κρατήσεις Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : α. Υπέρ ΜΤΝ : 4 % β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 % γ. Υπέρ ΟΓΑ -χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144% δ. Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ : 0, 06216% ε. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,20616 %). ΄Α ρ θ ρ ο – 7 Πληρωμή α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το ∆ημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (∆ΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710- 11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. β. Το ∆ΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων. γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ∆ΤΠΝ. ΄Α ρ θ ρ ο - 8 Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/∆ΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο μειοδότης προμηθευτής ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
-- 2 of 4 --
3 β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι : (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/∆ΝΟ (2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (3) ΑΦΜ : 090153025 (4) ∆ΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΄Α ρ θ ρ ο - 9 Κήρυξη Προμηθευτή Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 νόμου 4412/16. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 10 Λοιποί – Όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/16). Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής: α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ’ αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής. β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ Ο Προμηθευτής Πλοίαρχος Β. Γρυπάρης ΠΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού
-- 3 of 4 --
4 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Ανήκει στη Σύμβαση Νο 8/25 Απριλίου 2017/ ΝΣ/∆ΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 POTENSIOMETER EA 4 61,20 244,80 2 CINNECTOR PLUG EA 1 310,00 310,00 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΑ 4 22,00 88,00 4 DC-DC CONVERTER EA 3 97,35 292,05 5 DC-DC CONVERTER EA 7 39,50 276,50 6 DC-DC CONVERTER EA 3 63,85 191,55 7 DC-DC CONVERTER EA 3 19,65 58,95 8 DC-DC CONVERTER EA 4 53,55 214,20 9 LM556CN EA 5 1,60 8,00 10 CAPACITOR EA 10 4,16 41,60 11 CONNECTOR PLUG EA 1 130,00 130,00 12 RELAY EA 2 410,00 820,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.675,65 ΦΠΑ 24 % 642,16 ΣΥΝΟΛΟ 3.317,81 Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης ΠΝ
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.