Εντολή πληρωμής 87Γ/2023

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣΔιευθύνων Σύμβουλος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικών & Προμηθειών Πληροφορίες: Τηλ. 2665099337 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΦΜ: 090102340 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 019617428000 Ταχ. Δ/νσυ: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας ΤΚ 46100 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ.ΜΠΛΕΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΥΠΡΟΥ 153 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Α.Φ.Μ : 094162271 Δ.Ο.Υ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ.: 50.00.00.0018 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Προμήθεια ενός φρεατίου 700x700mm D400 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Αριθμός Ημ/νία Καθαρή Αξία ΦΠΑ Κρατήσεις Πληρωτέο Ποσό ΤΔΑΠ 7403 23/01/2023 192,74 46,26 0,00 239,00 Σύνολα: 192,74 46,26 0,00 239,00 Ολογράφως: διακόσια τριάντα εννιά Ευρώ 1. ΑΙΤΗΜΑ: Β12/2023 1 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 129/2023 2 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 794/2023 3 5.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 964/2023 5 Α.Α.Υ.: 129 (04/01/2023) , 50 (02/01/2023) 8 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ7403 (ΔΣΕ: 32) - 23/01/2023 9 ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΕΝΤ.ΠΛ.Γ087Γ Ηγουμενίτσα, 24/01/2023 Αριθ. Πρωτ.: 992/2023 Εκρίνεται για πληρωμή Ο Διευθυντής Διοικητικού, Οικονομικού & Προμηθειών Εκρίνεται για πληρωμή Ο Διευθύνων Σύμβουλος A/A Ποσό ΚΑ Εξόδων 192,74 1 04.30.00.62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 46,26 2 04.30.99.54.00 ΦΠΑ 239,00 Σύνολο :

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.