Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2340 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου βασει της ε αρ. πρωτ. 44171/16-04-2025 σύμβασης (25SYMV016674852).

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΣΗ : 2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2340 Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 60-6634.002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Φ.Μ. : 997579296 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Γ Α. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.085,01 ΣΥΝΟΛΟ : Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου βασει της ε αρ. πρωτ. 44171/16-04-2025 σύμβασης (25SYMV016674852). ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 70,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 2.014,44 ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 338-31/10/2025 &ΔΑ ΑΑΥ Α 616 - 11/2/2025 με ΑΔΑ 9ΖΦΖΩ0Ο-4ΘΒ - 11/2/2025 2:42:23 μμ και ΑΔΑΜ 24REQ014843609 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 585/25 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ127911/25 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΕΠ:Β363/25 &B350/25 Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 70,57 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 60-6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 2.085,01 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό 338 1.764,26 320,75 31/10/2025 2.085,01 Σύνολα 1.764,26 320,75 2.085,01 ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ……/……/…………. ΗΡΑΚΛΕΙΟ……./…..../……….. Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ ………………………… Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ HPAKΛΕΙΟ 25/11/2025 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Δύο Χιλ. Ογδόντα Πέντε κόμμα μηδέν Ενα (2.085,01) ευρώ ###

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις