Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0307968], [ΕΝΤΠ0108114], [ΕΝΤ0708127], [ΕΝΤ0708140], [ΕΝΤ0708160], [ΕΝΤ0508181], [ΕΝΤ0808182], [ΕΝΤ0608189], [ΕΝΤ0608191], [ΕΝΤ0608195], [ΕΝΤ0508219]

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

03.072.084401COTTONS & COTTONS OE36.580,00 €
02.072.082101LINE TRAVEL Ο.Ε.6.025,16 €
06.072.082101ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ4.715,03 €
05.072.319901ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ75,00 €

Υπογράφει

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 575 Ημερομηνία 08/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 26/08/2025 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -WOMAN EUROBASKET 2025-ΤΔΑ 31737/14-7-25,ΠΤ 563/15-7-25, ΤΙΜ ΠΩΛ 31764/15-7-25, ΣΥΜΒ34/2025, 25SYMV017021178 07968 ΕΝΤ03 03.072.084401 36.580,00 800799898 - COTTONS & COTTONS Ο.Ε. 2 02/09/2025 Σύμβαση 80/2024(24SYMV014959312) Παροχής υπηρεσιών συντήρησης & προμήθειας υλικών επισκευής για την ετήσια συντήρηση & επισκευή των κλιματιστικών μηχ/των των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις ΠΕΚΤΑ και τα Γρ. Εκπαίδευσης ΠΕΚΤΑ (ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 08114 ΕΝΤΠ01 01.072.086901 5.549,00 094539078 - ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε 3 01.072.132901 3.410,00 4 02/09/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. -ΜΕΤ. ΜΑΘ.- ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1944/2024 -ΤΠΥ: 1380 & 1385/4-7-2025 (ΔΡ. 242 ΖΑΝ. ΓΥΜ., 247 1/ΘΕΣ. ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. & 1ο 12ΘΕΣ. ΡΑΛ. ΠΕΙΡ. ΔΗΜ., 258 1/ΘΕΣ. ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. & 1ο 12ΘΕΣ. ΡΑΛ. ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. & 3/ΘΕΣ. ΠΕΙΡ. ΔΗΜ.) ΜΑΙΟΣ. ΙΟΥΝΙΟΣ. 2025 08127 ΕΝΤ07 07.072.082101 11.585,89 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5 03/09/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ. - 7/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ & 1272/2025 ΑΠ. Π.Ε. ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΗΤΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022-2025 - ΤΠΥ: (1379 & 1384)/4-7-25 & ΠΤΠΥ 53/29-8-25 (ΔΡ. 183 ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤ. ΓΥΜΝ. ΠΕΙΡ, ΔΡ. 184 1ου ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΚΟΡ. ΓΙΑ 5o KAI 6o 2025) 08140 ΕΝΤ07 07.072.082101 4.552,32 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6 03/09/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦ ΜΑΘ - 84/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 808064/04-07-24 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΤΠΥ: 1377/4-7-2025 ΚΑΙ 1382/4-7-25 (ΔΡ. 28 ΚΑΛ/ΚΟΥ Γ/Λ.Κ.Δ., 31 10ου Δ.Σ.ΚΟΡ., 42 2ου Δ.Σ. ΑΓ. Ι.Ρ & 2ου ΝΗΠ. ΑΓ.Ι.Ρ. , & 43 3ου ΝΗΠ. ΑΓ. Ι. Ρ. ΓΙΑ 5ο ΚΑΙ 6ο 2025) 08160 ΕΝΤ07 07.072.082101 9.310,07 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 70.987,28 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 4

-- 1 of 4 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 575 Ημερομηνία 08/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 7 04/09/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ (ATM S1D19111 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ PIRAEUS) ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΙΕΑ3103 08181 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 015039726 - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 04/09/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/07/2025 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ, (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 840764/07-07-2025) 08182 ΕΝΤ08 08.072.084401 1.202,80 996681557 - ΧΙΤΖΑΖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 04/09/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.140, για 5ο&6ο, με σύμβαση 130/23/23SYMV014026303/21-12-23 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ’ αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής 08189 ΕΝΤ06 06.072.082101 3.392,66 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 10 04/09/2025 την πληρωμή του 1ου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ", η οποία εκπονείται υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Έργων Αντ/κης Προστ. Π.Α. (24SYMV015401459) 08191 ΕΝΤ06 06.072.97690601301 125.883,23 095574982 - ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 04/09/2025 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024, δρομ.59,67&70, για 5o&6o, με σύμβαση 119/2023/23SYMV013687408 & ρήτρα καυσίμου (67&70) βάσει υπ’ αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής 08195 ΕΝΤ06 06.072.082101 4.715,03 037276638 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 04/09/2025 εκτέλεση της υπ.αρ. ΑΣ15506/2020 απόφασης του 19ου Τρ/λούς ΔιοιΠρωτΑθηνών & του Α΄ απογράφου εκτελεστού με επιταγή σε εκτέλεση για καταβολή στην κα Δέσποινα Συρίγου ως χρηματική κύρωση ποσό 5.000,00€ συν έξοδα απογράφου 180,00€ &έξοδα επίδοσης 68,00€ 08219 ΕΝΤ05 05.072.089201 5.248,20 133967450 - ΣΥΡΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. Νικ. Σμιγάδη 13 04/09/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ (ATM 662 KATAΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ, ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ 183/26986) ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΙΙΤΤ1315 08226 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 039193552 - ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 211.579,20 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 4

-- 2 of 4 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 575 Ημερομηνία 08/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 14 04/09/2025 ΠΕ Π - ΜΕΤ. Μ. - 2/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: ( 222 ΚΑΙ 226 )/ 09-07-2025 (ΔΡ. 169, 199, 200, 201 ΚΑΙ 206 ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧ. Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙ. ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΝ., ΤΡΙΘ. ΚΑΙ ΔΩΔΕΚ., ΔΡ. 171 ΤΟΥ 1ου ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΠΕΙΡ.- ΓΙΑ 5ο ΚΑΙ 6ο 2025) 08228 ΕΝΤ07 07.072.082101 15.827,91 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 15 05/09/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2025, αριθμός δρομολογίων 315 και 408, Σύμβαση 17/2024 08236 ΕΝΤ02 02.072.082101 6.025,16 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 16 05/09/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 4/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ ( 223 KAI 224 )/ 09-07-2025 (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡ. 212 ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ MAΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2025 08237 ΕΝΤ07 07.072.082101 3.503,00 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 17 05/09/2025 Αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Βορείου Τομλεα Αθηνών 08238 ΕΝΤ02 02.072.089901 189,10 105512949 - ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 18 05/09/2025 πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική εκδήλωση με τίτλο "ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΑΧ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" με τους Γ.Ζουγανέλη & Κ.Τουρνά (Σύμβαση 59/2025) που πραγματοποιήθηκε στις 11/7/25 στο Δήμο Πεντέλης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής 08239 ΕΝΤ02 02.072.084401 44,95 999538617 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ "Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 19 05/09/2025 πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στη δικαστική επιμελήτρια ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ για επιδόσεις που πραγματοποίησε για την Δ/νση Μεταφ. & Επικ/νιών (772093-771951-768972-724342) 08244 ΕΝΤΠ01 01.072.089901 1.481,80 047040676 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 20 05/09/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΟΜ: 4,5,6,8,9, ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2025, ΓΙΑ ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025, ΑΠΟΦΑΣΗ 1205/2025 ΠΕ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 08246 ΕΝΤ08 08.072.082101 15.816,38 096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ 21 05/09/2025 αμοιβή εταιρείας δικαστικών επιμελητών για επίδοσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ 08247 ΕΝΤ02 02.072.089901 130,20 997378197 - "ΕΞΕΛΙΞΙΣ" ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 254.597,70 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 4

-- 3 of 4 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 575 Ημερομηνία 08/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 22 05/09/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤAΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 25/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: ( 221 ΚΑΙ 227 )/09-07-2025 (ΔΡ. 195 ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧ. Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ, ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟΥ- ΓΙΑ ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2025) 08252 ΕΝΤ07 07.072.082101 6.029,68 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 23 05/09/2025 πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στη δικαστική επιμελητρια ΜΠΑΣΤΑΛΕ-ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Ανάπτυξης Κ.Τ. (846660/08-07-25) 08265 ΕΝΤΠ01 01.072.089901 303,80 046127460 - ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 260.931,18 Σύνολο Σελ.4 από 4 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 4 of 4 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.