Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών».

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Σελίδα 1 από 2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 4) Την αριθ. 29/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2023 (ΑΔΑ: 60Χ8Ω9Ξ-ΙΧΘ) που επικυρώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 20087/25-04-2023 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΛΝΔΟΡ1Γ-ΘΚΟ) και την εγγραφή πίστωσης 8.000,00 € στον Κ.Α. 10.6614.003 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023. 5) Τη με αριθ. πρωτ. 3675/02-10-2023 Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 6) Τη με αριθ. πρωτ. 3675/02-10-2023 Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 7) Το με αριθ. πρωτ. 3762/09-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ013548160). 8) Το με αριθ. πρωτ. 3763/09-10-2023 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για Ανάληψη Υποχρέωσης. 9) Την αριθ. 192/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.842,16 € στον Κ.Α. 10.6614.003 (ΑΔΑ: Ψ51ΨΩ9Ξ-Λ3Ε, ΑΔΑΜ: 23REQ013549113). 10) Την με αριθ. πρωτ. 3775/09-10-2023 απόφασή μας για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» με απευθείας ανάθεση και έγκριση τεχνικής περιγραφής (ΑΔΑ: 6ΣΧΓΩ9Ξ-7ΦΟ). 11) Τη με αριθ. πρωτ. 3784/09-10-2023 Πρόσκλησή μας για την υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013555749). 12) Την από 10/10/2023 προσφορά που υπέβαλε για την προμήθεια του τίτλου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3803/10-10-2023, συνοδευόμενη από τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, ο ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (δ.τ. DIGITAL SERVICES), με έδρα την Άρτα, Περιφερειακή Οδός & Φλέμινγκ, Α.Φ.Μ.: 134312928, Δ.Ο.Υ. Άρτας, τηλ. επικ. 2681078031, email: tatsisae@otenet.gr, στην τιμή των 6.842,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 13) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ Αναρτητέο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη, 17 Οκτωβρίου 2023 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Αριθ. Πρωτ.: 3894

-- 1 of 2 --

Σελίδα 2 από 2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1) Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», στον στον ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (δ.τ. DIGITAL SERVICES), με έδρα την Άρτα, Περιφερειακή Οδός & Φλέμινγκ, Α.Φ.Μ.: 134312928, Δ.Ο.Υ. Άρτας, τηλ. επικ. 2681078031, email: tatsisae@otenet.gr, ως ακολούθως: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 1 ΜΕΛΑΝΗ HP LJ 1000/1220/1200 BL Τεμάχιο 3 100,00 300,00 2 ΜΕΛΑΝΗ HP 106A BL Τεμάχιο 6 50,00 300,00 3 ΜΕΛΑΝΗ HP LJ 2410/20/30 Q6511X Τεμάχιο 5 96,77 483,85 4 ΜΕΛΑΝΗ HP OFFICE JET PRO 6500 Τεμάχιο 7 20,17 141,19 5 ΜΕΛΑΝΗ LEXMARK MS/MX317 Τεμάχιο 5 84,68 423,40 6 ΜΕΛΑΝΗ LEXMARK MS310 50F2000 Τεμάχιο 5 177,42 887,10 7 ΜΕΛΑΝΗ LEXMARK MX310 60F2000 Τεμάχιο 5 100,00 500,00 8 DRUM LEXMARK MS310/410/510 Τεμάχιο 4 48,39 193,56 9 ΜΕΛΑΝΗ LEXMARK MS417 51B2H00 Τεμάχιο 5 190,00 950,00 10 ΜΕΛΑΝΗ EPSON T945440 WF5210 Τεμάχιο 5 88,71 443,55 11 ΜΕΛΑΝΗ OKI B401/MB441/MB451 2.5 Τεμάχιο 6 84,68 508,08 12 DRUM OKI B401/MB441/451/ES4131 Τεμάχιο 4 52,43 209,72 13 ΜΕΛΑΝΗ BROTHER TN-2420 3K Τεμάχιο 2 88,71 177,42 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 5.517,87 ΦΠΑ 24%: 1.324,29 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 6.842,16 2) Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 6.486,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των υπό προμήθεια υλικών στην έδρα του Δήμου. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες γενικά τις νόμιμες κρατήσεις και προβλεπόμενους από τον νόμο φόρους, τέλη, κ.λπ. 3) Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι και την 30/11/2023. 4) Η πληρωμή της αξίας των παραπάνω ειδών θα γίνει εφάπαξ για το σύνολο της προμήθειας, ή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις επιμέρους παραλαβές, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου. 5) Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στα αρμόδια τμήματα για εκτέλεση. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

-- 2 of 2 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις