Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2199 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΣΗ : 2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2199 Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30-6662.027 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Φ.Μ. : 997579296 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Γ ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8.615,71 ΣΥΝΟΛΟ : Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 277,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 8.337,78 ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 5478-30/7/2025 & ΔΑ ,ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ ΑΑΥ Α 354 - 22/1/2025 με ΑΔΑ 9ΓΞ0Ω0Ο-1ΛΦ - 29/1/2025 11:10:12 πμ και ΑΔΑΜ 22REQ011460371 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 121/25 & ΕΞΑΓΩΓΗΣ 6408/25 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 88255/25 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ.ΧΕΠ:Β 75 /2024 &Γ531/25 Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 277,93 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 30-6662.027 Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις 8.615,71 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό 5478 6.948,15 1.667,56 30/7/2025 8.615,71 Σύνολα 6.948,15 1.667,56 8.615,71 ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ……/……/…………. ΗΡΑΚΛΕΙΟ……./…..../……….. Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ ………………………… Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ HPAKΛΕΙΟ 6/11/2025 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Οκτώ Χιλ. Εξακόσια Δέκα Πέντε κόμμα Εβδομήντα Ενα (8.615,71) ευρώ ###

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις