Προμήθεια υλικών Συνεργείου Εφαρμογών.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Γραφείο Εφοδιασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν Φ.604.1/ 24 /2017 (Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών) Σ.623 Πειραιάς : 24-4-2017 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων. ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (11.457,73€) για την προμήθεια υλικών Συνεργείου Εφαρμογών , από εταιρεία “Χ. ΤΣΙΟΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Ε.” (Α.Φ.Μ. 094231059) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.669,80€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.895,92 ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06216% 5,53 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.890,39 Φ.Ε. 4% 355,62 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 8.534,77 ΦΠΑ 24% 2.135,02 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 10.669,80 ΕΚΟΕΜΠΝ 426,79 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.457,73 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης. 4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 5. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.