ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑ/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 55250 C2410204001 69,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 69,99 Σχετικά Παραστατικά: 3896/09.07.2019 Στο δικαιούχο..... 69,96 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 69,99 27.08.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 110218 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3570 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13739030 Ημ.Δημ.Οφειλής: 25.07.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #69,99# (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Διεύθυνση: ΠΑΤΜΟΥ 5 T.K: 36100 Α.Φ.Μ : 039251603 Τηλέφωνο : Tην ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9405 οχήματος του Δασαρχείου Καρπενησίου
-- 1 of 3 --
Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 55250 C2410204001 69,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 69,99 Σχετικά Παραστατικά: 3896/09.07.2019 Στο δικαιούχο..... 69,96 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 69,99 27.08.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 110218 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3570 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13739030 Ημ.Δημ.Οφειλής: 25.07.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #69,99# (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Διεύθυνση: ΠΑΤΜΟΥ 5 T.K: 36100 Α.Φ.Μ : 039251603 Τηλέφωνο : Tην ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9405 οχήματος του Δασαρχείου Καρπενησίου
-- 2 of 3 --
Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 55250 C2410204001 69,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 69,99 Σχετικά Παραστατικά: 3896/09.07.2019 Στο δικαιούχο..... 69,96 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 69,99 27.08.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 110218 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3570 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13739030 Ημ.Δημ.Οφειλής: 25.07.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #69,99# (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Διεύθυνση: ΠΑΤΜΟΥ 5 T.K: 36100 Α.Φ.Μ : 039251603 Τηλέφωνο : Tην ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9405 οχήματος του Δασαρχείου Καρπενησίου
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.