ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣΠροϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 46511 C2420905001 106,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 106,24 Σχετικά Παραστατικά: 86/368/01.10.2019 Στο δικαιούχο..... 106,19 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 106,24 17.10.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 141958 Αρ.Πρωτοκόλλου: 5157 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13942824 Ημ.Δημ.Οφειλής: 14.10.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #106,24# (EKATON ΕΞΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11 T.K: 41222 Α.Φ.Μ : 099275440 Τηλέφωνο : 250734 Αμοιβή για χρέωση φωτοαντιγράφων- εκτυπώσεων του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας & Πρόνοιας.

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 46511 C2420905001 106,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 106,24 Σχετικά Παραστατικά: 86/368/01.10.2019 Στο δικαιούχο..... 106,19 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 106,24 17.10.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 141958 Αρ.Πρωτοκόλλου: 5157 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13942824 Ημ.Δημ.Οφειλής: 14.10.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #106,24# (EKATON ΕΞΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11 T.K: 41222 Α.Φ.Μ : 099275440 Τηλέφωνο : 250734 Αμοιβή για χρέωση φωτοαντιγράφων- εκτυπώσεων του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας & Πρόνοιας.

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 46511 C2420905001 106,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 106,24 Σχετικά Παραστατικά: 86/368/01.10.2019 Στο δικαιούχο..... 106,19 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 106,24 17.10.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 141958 Αρ.Πρωτοκόλλου: 5157 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13942824 Ημ.Δημ.Οφειλής: 14.10.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #106,24# (EKATON ΕΞΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11 T.K: 41222 Α.Φ.Μ : 099275440 Τηλέφωνο : 250734 Αμοιβή για χρέωση φωτοαντιγράφων- εκτυπώσεων του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας & Πρόνοιας.

-- 3 of 3 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.