ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 13/07/2018 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. : 751 Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " 185η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ". 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 000051&000092 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 1&2 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠ∆∆ και η πίστωση έχει διατεθεί από το ∆.Σ. (αριθ. αποφ. 13&44/2018). 6. Την υπ΄ αριθ. 731/10-07-2018 Πρόσκληση του ΝΠ∆∆ 7. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" εκτιμώμενης αξίας 746,84 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: Είδος Ποσότης Τιμή Μον. Αξία ΦΠΑ Σύνολο HP No 650 BLACK INK CRTR 3 9,68 29,04 6,97 36,01 HP No 650 TRI-COLOR INK CRTR 3 8,87 26,61 6,39 33,00 SETTY FM TRANSMITER 1 8,06 8,06 1,93 9,99 ΣΥΜΒΑΤΟ TONER ΓΙΑ OKI C301 MAG 44973534 3 20,16 60,48 14,52 75,00 OKI LR C301/321 CY 1.5K 2 28,46 56,92 13,66 70,58 OKI LR C301/321 BK2.2K 2 28,23 56,46 13,55 70,01 ΣΥΜΒΑΤΟ TONER SAMSUNG 116L 3 32,52 97,56 23,41 120,97 OKI LR C531 Y 5K 3 28,23 84,69 20,33 105,02 OKI LR C531 C 5K 3 28,23 84,69 20,33 105,02 TONER HP 12X 3K 5 20,16 100,80 24,19 124,99 DVD-R DATARIGHT 10αδα 16x 5 4,07 20,35 4,88 25,23 CD-R DATARIGHT 25άδα 52x 5 4,88 24,40 5,86 30,26 CANON IR1018 C-EXV18 TONER CRTR 1 48,39 48,39 11,61 60,00 CANON IR1600 TONER 2TEM 1 48,39 48,39 11,61 60,00 ΣΥΝΟΛΑ 746,84 179,24 926,08 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία: ΑΦΜ :069901222 Επωνυμία :ΦΕΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ιεύθυνση :Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,∆ΡΑΜΑ 66033 εναντι του ποσού των 746,84 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. ∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6673 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Πρόεδρος ΧΑΛΥΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.