Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2754 για :Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Αμφίσσας-Ιτεας

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΚΟΙΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠροϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2754 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10-6613.002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Φ.Μ. : 998592151 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Β ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 1.445,84 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Αμφίσσας-Ιτεας ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 48,08 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 48,08 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.397,76 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καθαρή αξία Φ.Π.Α. 1.166,00 279,84 ΔΕΛΤ. ΑΠΟΣΤ. -ΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 12526- 22/11/2018 ΠΑΥ Β 479 - 7/6/2018 με ΑΔΑ 62ΖΤΩ9Θ- Π35 - 12/6/2018 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,06%) 0,70 ΧΑΡΤΟΣ.ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ (0,06%) 0,70 ΧΑΡΤΟΣ. ΑΕΠΠ 0,02 ΦΟΡΟΣ 4% 46,64 Κ.Α. Εξόδων Πηγή Χρηματοδότησης Ποσό Γεν. Λογαρ. Λογαρ.Γ.Λ. 10-6613.002 1.445,84 ΤΑΚΤΙΚΑ 64.07.08.0000 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 12526 22/11/2018 1.445,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.445,84 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΪΒΑΡΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 20/12/2018 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Χίλια Τετρακόσια Σαράντα Πέντε ευρώ και Ογδόντα Τέσσερα λεπτά (1.445,84) ###

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις