Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 013063/2015

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣΑντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. έγκρισης 013063/2015 06/04/2015 Ημερομηνία έγκρισης 210-368 9193 Τηλέφωνο Fax Email Πληροφορίες Δ/νση : : : : : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Τμήμα Λογιστηρίου 210-368 9008 rc@elke.uoa.gr Θέμα : "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ" Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με: 1. Την υπ. αρίθμ. Κ.Υ.Α. 679/22.8.96 (ΦΕΚ 826/10.9.96) (άρθρο 36 του Ν. 3794/2009), 2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ερευνητικού προγράμματος με ΚΑ:12386, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον/την Γιαννόπουλο Απόστολο, 4. Την με αρ. πρωτ. 11490/2015 εντολή πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου και 5. Τις διατάξεις του Προγράμματος Διαύγεια (N.3861/13.7.2010), εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης, Συνολικού ποσού 1.339,00€ με το ΕΠ13903/2015, και αφορά Ποσό Δικαιούχος Α.Φ.Μ. Κατηγορία Δαπάνης ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 094082013 ETAM TRAVEL SERVICES 410,00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 144806912 ΧΙΩΝΗ Σ.ΛΑΜΠΡΙΝΗ 929,00 Καθηγ. Λέκκας Ευθύμιος 1.339,00 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.