Απόφαση Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών από Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α ΠΡΟΣ:ΝΚ/∆ΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ., ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρο Επιτροπής ∆∆/ΝΚ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ.:2821082116 KOIN: ΝΚ/∆∆/ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ Φ.800/ 44 /16 Σ. 264 Σούδα: 6 Απριλίου 2017 Συνημμένα: 3 προσφορές ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. .Το νομοθετικό ∆ιάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. Το Ν.3886/10 «Περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών , Έργων και Υπηρεσιών» δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- ∆ημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. Μ∆ 8-1/13 ΝΚ Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την ανάθεση στην εταιρία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΙΓΑΛΑΚΗΣ, ΤΗΛ:28210- 74619 και Α.Φ.Μ.: 047286719 για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας 641,92€ εξακοσίων σαράντα ένα ευρώ και εννενήντα δύο λεπτών. Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

-- 1 of 3 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή εργασίας - υλικού Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος .Σύνολο 1. ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ τεμ 50 0,57 28,50 2. ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ τεμ 120 1,10 132,00 3. ΦΛΥΤΖΑΝΙ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΑΦΕ τεμ 20 2,50 50,00 4. ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΜΟΝΟΥ ΚΑΦΕ τεμ 30 1,70 51,00 5. ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΕΣΠΡΕΣΣΟ τεμ 30 1,70 51,00 6. ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΡΕΝΤΟ τεμ 120 1,10 132,00 7. ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 1000ml τεμ 30 1,90 57,00 Μερ.σύν/λο 501,50 Φ.Π.Α. 24% 120,36 Σύνολο 621,86 ΕΚΟΕΜΝ 4% 20,06 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 641,92 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Σκευών ΛΥΣΚ Οικονομικού έτους 2017. 4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ∆ΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 641,92€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Σκευών ΛΥΣΚ και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ∆ΟΥ/ΝΚ. Υπόλοιπο προς ανάληψη (252,00€) . 5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

-- 2 of 3 --

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμου. 7. ∆ικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Τιμολόγια εξοφλημένα γ. Ε-940 8. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης Ι. Κοβάνης ΠΝ Αξιωματικός Γραφείου Μέριμνας ΝΚ/∆∆ Τηλ: 9-738-2104 . . Αρχιπλοίαρχος Π. Χατζάκης ΠΝ Ακριβές αντίγραφο ∆ιοικητής ΝΚ Γενική Γραμματεία ΝΚ

-- 3 of 3 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.