ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1139-28/02/2024
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0067 με τίτλο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 5.314,28 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00670004 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε C(2022) 6506 final /5.9.2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027. 2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61), όπως ισχύει. 3. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28.12.2015) σχετικά με ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/22.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014). 4.Την με αρ. 33/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-01-2024 έως και 31-12-2028. 5.Την με αρ. πρωτ. 5864/15-09-2023 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, Υποπρόγραμμα Α΄. 6. Τον ενάριθμο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ006/1 2023ΕΠ00670004. 7. Την υπ’ αριθ. 6481/29.09.2023 (ΑΔΑ Ψ1Κ27ΛΡ-Ν30) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+», ΟΠΣ 6003051. 8. Την με α.π. 6534/02-10-2023 Απόφαση Ορισμού Εισηγητή Εκκαθάρισης και Υπεύθυνου Λογαριασμών Έργων Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027. 9. Την υπ. αριθμ.6811/11-10-2023 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 10. Την υπ. αριθμ. 6968/19.10.2023 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ:23SYMV013631790). 11. Την με α.π. 1137/20.02.2024 Έκθεση εκτελεσθέντος έργου για διάστημα 19.01.2024 έως 18.02.2024. 12. Τo με α.π. 1139/20.02.2024 4ο Πρακτικό παραλαβής της επιτροπής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 7978/21.11.2023 απόφαση της ΕΥΔ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην ορισθείσα Υπεύθυνη Λογαριασμού που αφορά η παρούσα εντολή, κα Φερφέλη Μαρία, στέλεχος Μονάδας Γ' της ΕΥΔ Προγράμματος "Θεσσαλία" Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0067 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 1139 / 28-02-2024 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή,πλατεία Ρ.Φεραίου 1 Λάρισα Ταχ.Κώδικας: 41222 Πληροφορίες: ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλέφωνο: 2413505103/100 E-mail: vgalanis@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1
-- 1 of 3 --
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00670004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR8501000230000002021560067 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV013631790 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV013631790 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 22 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 20-02-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ/6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 099423648 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 4.285,71 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.028,57 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.314,28 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 101637739 099847501910049222442005500014 0998475019100492224 42005500014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 342,86 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 101637755 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ/6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ /6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,29 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 101637799 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ/6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ /6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,57 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ 101638302 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ/6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ /6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,21 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 101638320 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ/6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ /6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,04 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 101638374 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ/6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΔΗΜΗΤΡΑ/4ΠΡΑΚΤΙΚΟ /6811/6968/1139 26.02.2024 ΤΙΜ22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 4.964,31 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ 2
-- 2 of 3 --
Γ. Βεβαιώνουμε την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και εγκρίνουμε την καταβολή στην ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E.» (με Α.Φ.Μ 099423648 Δ.Ο.Υ. Λάρισας), συμβατικού ποσού 5.314,28 (πέντε χιλιάδες τριακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά) για τις παρεληφθείσες υπηρεσίες της Σύμβασης με α.π. 6968/19.10.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013631790) για μέρος της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+», κωδ ΟΠΣ 6003051 (2021 - 2027). Ο υπεύθυνος Λογαριασμού εντέλλεται έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα: -να μεταφέρει το πληρωτέο ποσό των 4.964,32€ για την εξόφληση του 13/30.11.2023 ΤΠΥ με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής από τον λογαριασμό του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+» (ΟΠΣ 6003051), κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2023ΕΠ00670004, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους με IBAN GR8501000230000002021560067, στον λογαριασμό του αναδόχου. -να παρακρατήσει και να αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις όπως καταγράφονται παραπάνω -να υποβάλλει αντίγραφο της εντολής πληρωμής καθώς και εκτυπώσεις των ηλ. επιβεβαιώσεων στην Οικονομική Επιτροπή ή όπου αλλού ορίζεται με απόφαση της ΓΓΔΕ -την υπ' αρ. 79594087/20.02.2024 φορολογική ενημερότητα με ημ. λήξης 20.03.2024 -την υπ' αρ. 170787/18.01.2024 ασφαλιστική ενημερότητα με ημ. λήξης 17.07.2024 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 5.314,28 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: 1.Υπεύθυνη λογαριασμού έργου: κα Φερφέλη Μ. 2. «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E.» ,ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19, ΤΚ 41223, ΛΑΡΙΣΑ 3
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.