Προμήθεια ανταλλακτικών εργασία για την επισκευή των φθορών στα συστήματα πέδησης των ΚΗΥ6460, ΚΗΥ6461, ΚΗΥ6463, ΚΗΥ6540, ΚΗΥ6567 (ελκυστήρας), ΚΗΥ6567 (επικαθήμενο) οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και του ΜΕ95212 μηχανήματος της υπηρεσίας ύδρευ

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

02.30.20.8115.03ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ ΣΙΑ ΕΕ3.379,00 €
02.30.20.8115.02ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ ΣΙΑ ΕΕ1.426,00 €
02.30.25.8115.03ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ ΣΙΑ ΕΕ992,00 €
02.30.25.8115.02ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ ΣΙΑ ΕΕ620,00 €

Υπογράφει

Αγγελική ΖίγκηρηΑναπληρωτης Προϊστάμενος Τμήματος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 6.138,65 Ευρώ ## έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα επτά Ευρώ ## Αριθμός Εντάλματος Οικονομικό Έτος Λoγαριασμός Χρηματοδότηση Σύνολο Εντάλματος Κρατήσεις Στον Δικαιούχο 00156Β 2025 ΤΑKTIKA 6.417,00 278,35 6.138,65 Προμήθεια ανταλλακτικών&εργασία για την επισκευή των φθορών στα συστήματα πέδησης των ΚΗΥ6460, ΚΗΥ6461, ΚΗΥ6463, ΚΗΥ6540, ΚΗΥ6567 (ελκυστήρας), ΚΗΥ6567 (επικαθήμενο) οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και του ΜΕ95212 μηχανήματος της υπηρεσίας ύδρευ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦ.ΜΑΛΛΗ κ'ΣΙΑ Ε.Ε ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 131 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ : 801082271 Δ.Ο.Υ : ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ : 2103477243 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Φύλλο Εκκαθάρισης 1 Α.Α.Υ.: 99 (22/01/2025) ΑΔΑ: ΡΒΚΟΩ68-1Φ5 , 93 (22/01/2025) ΑΔΑ: 91ΛΕΩ68-0ΨΕ , 100 (22/01/2025) ΑΔΑ: Ψ62ΦΩ68-795 , 94 (22/01/2025) ΑΔΑ: 9ΕΣ0Ω68-ΝΤΣ 2 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ10566 (ΔΣΕ: 3387) - 13/12/2024 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10455 (ΔΣΕ: 3394) - 13/12/2024 4 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10458 (ΔΣΕ: 3399) - 13/12/2024 5 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10460 (ΔΣΕ: 3396) - 13/12/2024 6 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ10564 (ΔΣΕ: 3390) - 13/12/2024 7 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10453 (ΔΣΕ: 3397) - 13/12/2024 8 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10456 (ΔΣΕ: 3393) - 13/12/2024 9 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10459 (ΔΣΕ: 3395) - 13/12/2024 10 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ10562 (ΔΣΕ: 3389) - 13/12/2024 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πληρ. 6.138,65 6.417,00 Συν. Κρατ. 278,35 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.20.8115.02 1.426,00 1 02.30.20.8115.03 3.379,00 2 02.30.25.8115.02 620,00 3 02.30.25.8115.03 992,00 4 Σύνολο : 6.417,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,1% 1 5,19 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 2 0,15 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 132,00 ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 4 141,00 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% Υπέρ ΕΑΑΔΣΥ 5 0,01 Σύνολο Κρατήσεων : 278,35 ΑΙΓΙΝΑ, 28/02/2025 O παρακάτω υπογεγραμμένος ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦ.ΜΑΛΛΗ κ'ΣΙΑ Ε.Ε με Α.Δ.Τ:__________________ έλαβα :6.138,65 Ευρώ Αρ.Επιταγής____________________ ΑΙΓΙΝΑ, ___/___/_____ O ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΑΜΙΑΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.