Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0202533], [ΕΝΤ0602802], [ΕΝΤ0302869], [ΕΝΤΠ0102878], [ΕΝΤΠ0102954], [ΕΝΤ0403055], [ΕΝΤ0203065], [ΕΝΤ0203070], [ΕΝΤ0303074], [ΕΝΤ0203075], [ΕΝΤ0303077]

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

08.0072.2260901001ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.71.565,18 €
04.0072.2260901001LINE TRAVEL Ο.Ε.65.338,64 €
02.0072.2260901001AXOS TRAVEL ΙΚΕ58.906,51 €
05.0072.2260901001Χ.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.36.306,90 €
01.0072.2420908001HAST PRODUCTIONS Ι Κ Ε35.960,00 €
02.0072.2260901001ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΣΙΑ ΕΠΕ22.286,43 €
02.0072.2260901001ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΣΙΑ ΕΠΕ22.286,43 €
08.0072.2260901001ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΑΙΓΙΝΑ Ε.Ε.15.820,00 €
05.0072.2260901001ΚΟΛΛΙΑΣ M ΣΑΒΒΑΣ15.221,10 €
02.0072.2260901001ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ13.439,09 €
02.0072.2260901001ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ13.439,09 €
02.0072.2260901001ERJON TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ13.249,25 €
02.0072.2390589001ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ9.639,22 €
02.0072.2260901001PARK TRAVEL Ι.Κ.Ε.8.354,94 €
04.0072.2260902001LINE TRAVEL Ο.Ε.8.054,64 €
08.0072.2260901001ΒΛΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ6.369,82 €
06.0072.2260901001ΜΑΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.Κ.Ε.6.213,54 €
02.0072.2260901001SMART SOLUTIONS TOURS AND TRANSFER Ε.Ε.6.069,74 €
06.0072.2260901001AXOS TRAVEL ΙΚΕ5.635,48 €
02.0072.2260901001ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ5.046,97 €
05.0072.2260901001ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ4.495,14 €
02.0072.2260901001ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.559,50 €
06.0072.2260901001MELKAR Ο.Ε.3.559,50 €
02.0072.2260901001G P ELITE3.361,75 €
07.0072.2260901001ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3.203,55 €
02.0072.2260901001ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3.060,38 €
06.0072.2440301001ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε3.050,40 €
02.0072.2260901001ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.966,25 €
02.0072.2260901001ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ2.855,51 €
02.0072.2260902001LINE TRAVEL Ο.Ε.2.796,75 €
02.0072.2260901001ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.487,69 €
02.0072.2690201001ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2.310,24 €
02.0072.2260901001ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2.136,88 €
03.0072.2260901001ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.135,70 €
04.0072.2260901001ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.096,15 €
03.0072.2260901001ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ1.977,50 €
03.0072.2260901001ΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1.957,73 €
06.0072.2260901001ΓΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ1.522,67 €
08.0072.2260901001ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.344,70 €
01.0072.2420989889ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ868,00 €
02.0072.2260901001ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ573,47 €
08.0072.2260901001ΦΑΤΣΕΑ Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ440,70 €
06.0072.2420909001ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ250,00 €
01.0072.2420909001ΚΡΙΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ65,00 €
01.0072.2420909001ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ65,00 €
02.0072.2420926001ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ50,00 €
04.0072.2260901001LINE TRAVEL Ο.Ε.-2.696,41 €
04.0072.2260901001LINE TRAVEL Ο.Ε.-2.696,41 €

Υπογράφει

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 19/03/2026 Πληρωμή δικαστικής δαπάνης κεφαλαίου, δικαστικά έξοδα και τόκοι περιόδου από 12/10/2018 έως 20/03/2026, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ.3793/2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 11ο Μονομελές). 02533 ΕΝΤ02 02.0072.2390589001 9.639,22 126461031 - ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 02.0072.2420926001 50,00 3 02.0072.2690201001 2.310,24 4 27/03/2026 έξοδα για την συμμετοχή στο 16ο Παν. Κτηνιατρικό Συνέδριο. 02802 ΕΝΤ06 06.0072.2420909001 250,00 034659828 - ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 5 30/03/2026 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -1ο & 2o ΔΙΜΗΝΟ ΣΥΜΒ. 20-06-25 έως19-10-25- ΑΥΤ/ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΧ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 1/3-2-26 & 3/10-2-26, ΣΥΜΒΑΣΗ 33/25SYMV017009400 ΣΔΡΟΛΙΑΣ-BRACE2DEV 02869 ΕΝΤ03 03.0072.2420389001 2.066,66 801889343 - ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 30/03/2026 ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 16-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026. 02878 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420909001 65,00 105804332 - ΚΡΙΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7 31/03/2026 ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 16-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026. 02954 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420909001 65,00 066096721 - ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8 01/04/2026 Μετ. μαθητών για το Ειδ. Δημ.Τ/φών & Ειδ. Δημ. Τυφ. Καλλ., Ειδ. Δημ.για παιδιά με εγκεφ. παρ. Αργυρ,Μουσ. Γυμν. - Λύκ. Αλ. & Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημ., Σεπτ-Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ.. 25, Αρ. Απ. 1326/25, δρομ. α/α 16,24,30,78,99,128, ΤΠΥ 571,602,621,603,623,604,622 03055 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 61.329,16 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 75.775,28 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 9

-- 1 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 9 01/04/2026 μεταφορά μαθητών Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης-Ν.Ιωνίας, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ. 156 & 160. Απόφαση Π.Ε. 1470/2025 03065 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 12.497,80 099967941 - ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ 10 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίων 142 και 158, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 03070 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 5.046,97 070674939 - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 11 02/04/2026 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 179, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 9/03-03-2026, 12/03-03-2026, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1465/2025 (Ε0Ψ97Λ7-Β18), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΙΑΝ - ΦΕΒΡ (9ΦΞΧ7Λ7-1ΒΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4/2026 03074 ΕΝΤ03 03.0072.2260901001 6.209,35 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 12 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του Εν.Ειδ.Επαγγελμ.Γυμν.-Λύκειο Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς Βαρυκ.μαθητές και του του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου, Βαρβάκειου Προτύπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.3, 6 & 200, Απόφαση Π.Ε. 1317/20 03075 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 19.577,25 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 13 02/04/2026 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 27, 28, 171 , 173 / ΙΑΝ-ΦΕΒΡ 2026, ΤΠΥ 473/16-02-2026 & ΤΠΥ477/02-03-2026, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1323/2025 (99Κ87Λ7-ΗΦΦ),ΤΡΟΠ.ΑΠ. Π.Ε. 1631/25 (Ρ0ΕΝ7Λ7-5ΥΘ),125/26 (9ΗΙΝ7Λ7-9ΗΚ),,ΔΙΑΠΙΣΤ. ΙΑΝ -ΦΕΒΡ (9ΦΞΧ7Λ7-1ΒΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.4/2026 03077 ΕΝΤ03 03.0072.2260901001 20.277,85 095756950 - ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 14 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίου 139, Απόφαση ΠΕ 1451/2025 03080 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 573,47 054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 15 02/04/2026 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2025-2026, δρομ. 11 για τον 01ο και 02ο σύμφωνα με την 1373/2025 απόφαση της Π.Ε. 03086 ΕΝΤ06 06.0072.2260901001 5.635,48 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 16 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου και Βαρβάκειου Προτύπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ. 195 & 197, Απόφαση Π.Ε. 1451/2025 03087 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 13.249,25 800940665 - ERJON TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 158.842,70 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 9

-- 2 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 17 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίου 9, 42, 54, 59, 84, 85, 90, 108, 119,, 122, 135, 154, 191, 192, 193, 194 & 234, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 03088 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 94.564,45 997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 18 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.22, Απόφαση Π.Ε. 1891/2025 03090 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 2.966,25 113847891 - ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 02/04/2026 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2025-2026, δρομ. 139 για τον 01ο και 02ο σύμφωνα με την 1390/2025 απόφαση της Π.Ε. 03093 ΕΝΤ06 06.0072.2260901001 3.559,50 802754028 - MELKAR Ο.Ε. 20 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίου 4, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 03094 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 2.487,69 133220483 - ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κηφισιάς μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ. 124. Απόφαση Π.Ε. 1451/2025 03095 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 9.788,63 099967941 - ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ 22 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.247, Απόφαση Π.Ε. 1451/2025 03097 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 3.559,50 141785170 - ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίου 198, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 03101 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 6.649,15 136019812 - ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, αρ.δρομολ. 145, Απόφαση Π.Ε. 1315/2025 03104 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 2.855,51 051634924 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ 25 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου "Σικιαρίδειο και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς αρ.δρομολ.αρ.δρομολ. 27 & 120, Απόφαση Π.Ε. 1317/2025 03105 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 8.354,94 801531972 - PARK TRAVEL Ι.Κ.Ε. 293.628,32 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 9

-- 3 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 26 02/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβεουαρίου 2026 του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου & Λυκείου Αμαρουσίου, αρ.δρομολ. 41, Απόφαση Π.Ε. 1315/2025 03108 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 6.302,01 800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 27 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του Ειδ. Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.146, Απόφαση Π.Ε. 1317/2025 03110 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 7.031,99 122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28 02/04/2026 μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ. Δρομολογίου 250, Απόφαση Π.Ε. 1451/2025 03111 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 3.282,65 061341441 - ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 29 02/04/2026 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2025-2026, δρομ. 141 για τον 01ο και 02ο σύμφωνα με την 1462/2025 απόφαση της Π.Ε. 03113 ΕΝΤ06 06.0072.2260901001 1.522,67 028676439 - ΓΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 02/04/2026 ΣΥΜΒΑΣΗ 71/2025 (25SYMV018221004): Δημιουργία νέου ιστότοπου βάσει της νέας οπτικής ταυτότητας του Πάρκου Τρίτση (Χριστουγεννιάτικη περίοδος 2025-2026 Πάρκο Αντώνης Τρίτσης) 03140 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420908001 35.960,00 801282754 - HΑST PRODUCTIONS P.C. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 31 02/04/2026 κάλυψη δαπάνης για τη διάθεση αντλητικών συγκροτημάτων με τα απαραίτητα συνοδευτικά τους από τις 21-01-2026 03144 ΕΝΤ06 06.0072.2440301001 3.050,40 800934820 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε 32 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ(TONER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΙΡΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ 5/2026 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 03149 ΕΝΤ08 08.0072.2410103001 16.023,60 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 33 03/04/2026 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (πληθ.δρομ.16Ιαν.+19Φεβ.χ50,00) ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΤ.ΓΕΝ.ΛΥΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΤΠΥ 2G/16 & 2G/15- 13/03/26, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1325/2025 (9ΒΞΗ7Λ7-ΡΧΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. IAN.ΦΕΒΡ.(9ΦΞΧ7Λ7-1ΒΑ), ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2026, ΣΤΡΑΤΗΣ 03155 ΕΝΤ03 03.0072.2260901001 1.977,50 115657730 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 368.779,14 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 9

-- 4 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 34 03/04/2026 Πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων της δικαστικής επιμελήτριας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΖΕΣΕΜΗ για ΔΕΚΕΠΕΝΤΕ (15) επιδόσεις και ματαιώσεις επίδοσης έτους 2025 (από τις 14-04-2025 και εντεύθεν) που πραγματοποίησε για τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 03156 ΕΝΤ04 04.0072.2420989889 496,00 133645880 - ΜΕΤΖΕΣΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΗΤΡΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 35 03/04/2026 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 186, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 19/27-02-2026, 24/03-03-2026, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1483/2025 (Ψ85Π7Λ7-Τ1Σ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΙΑΝ - ΦΕΒΡ (9ΦΞΧ7Λ7-1ΒΑ) 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4/2026 03158 ΕΝΤ03 03.0072.2260901001 1.957,73 156251745 - ΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36 03/04/2026 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2025-2026, δρομ. 138 για τον 01ο και 02ο σύμφωνα με την 1462/2025 απόφαση της Π.Ε. 03159 ΕΝΤ06 06.0072.2260901001 6.213,54 800700240 - ΜΑΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε. 37 03/04/2026 ΠΕ ΠΕΙΡ-ΜΕΤ. ΜΑΘ.- (1318 &1639)/2025 ΑΠ.Π.Ε. -ΤΠΥ: 1554/04-02-26 & 1583/06-03-26 (ΔΡ. 4 1οΕΔΣ. ΔΡ, 12 1οΕΝ.ΔΡ., 36 1ο ΕΔΣ.ΚΟΡ., 41 1οΕΝ.ΚΟΡ, 45 3ο ΓΥΜ ΑΓ.Ι.Ρ, 50ΕΔΣ.ΝΙΚ-ΑΓ.Ι.Ρ.,88 2ο Ε.Δ.Σ.Π, 130ΖΑΝ ΠΡ.ΓΥΜ. ΠΕΙΡ, 169 ΠΡ.ΓΥΜ ΙΩΝ.ΣΧ.Π ΓΙΑ 1ο & 2ο 2026) 03160 ΕΝΤ07 07.0072.2260901001 27.070,28 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 38 03/04/2026 κάλυψης δαπάνης (Σύμβαση 8/2025 με ΑΔΑΜ: 25SYMV016499388) για την προμήθεια απλής αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών αυτ/των της Π.Ε.Α.Α.(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026) 03161 ΕΝΤ05 05.0072.2410116001 1.203,12 053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 39 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:218, ΑΠΟΦ.1481/2025 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025-2026 03162 ΕΝΤ08 08.0072.2260901001 1.344,70 057104807 - ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 03/04/2026 πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κ.Τ. (286829/03-03-2026) 03164 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420989889 868,00 139252511 - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 41 03/04/2026 μεταφορά μαθητών του Ειδ. Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.149, Απόφαση Π.Ε. 1315/2025 03165 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 6.407,10 122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 414.339,61 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 9

-- 5 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 42 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 312,317,329,333,339, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 03166 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 15.221,10 031920845 - ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 43 03/04/2026 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΥΜΒ. 14/2025-ΤΠ 4831/03-03-2026 που αφορά στην προμήθεια καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά κατά τον Φεβρουάριο 2026 (πρατήριο ΝΤΑΛΑΕΚ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Ιερά Οδός 116, Αθήνα) 03167 ΕΝΤ07 07.0072.2410116001 205,19 800606208 - ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44 03/04/2026 μεταφορά μαθητών του Εν.Ειδ.Επαγγελμ.Γυμν.-Λύκειο Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς Βαρυκ.μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.252, Απόφαση Π.Ε. 1451/2025 03168 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 3.060,38 051327499 - ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 65,67,69,74,78,92, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 03172 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 36.306,90 082932174 - Χ.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 46 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 374 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1457/2025 (ΑΔΑ: ΨΛΧΣ7Λ7-ΖΚΔ) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 03173 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 3.559,50 998657528 - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) 47 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 84,86,90,91,92,109,110,112,117,126,130,131,132,135,136,137,138,154 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1319/2025 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025-2026 03174 ΕΝΤ08 08.0072.2260901001 71.565,18 097366248 - ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. 48 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 19,20, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 03176 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 7.871,87 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 49 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:4,6,12, ΑΠΟΦ.1319/2025 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025-2026 03178 ΕΝΤ08 08.0072.2260901001 15.820,00 802642866 - ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΑΙΓΙΝΑ Ε.Ε. 567.949,73 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 9

-- 6 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 50 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ. 03181 ΕΝΤΠ01 01.5071.312038901002 667.554,00 094128622 - ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 51 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 401 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1753/2025 (ΑΔΑ: Ρ5ΔΦ7Λ7-60Τ) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 03183 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 5.260,15 155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 52 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:22,25,58, ΑΠΟΦ.1319/2025 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025-2026 03186 ΕΝΤ08 08.0072.2260901001 6.369,82 111734157 - ΒΛΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 53 03/04/2026 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 1318 / 2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΤΠΥ: 156/04-02-2026 ΚΑΙ 160/05-03-2026 (ΔΡ. 173 ΠΡΟΤ. ΓΥΜΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΤ. ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026) 03187 ΕΝΤ07 07.0072.2260901001 3.203,55 068924004 - ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 18 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 03189 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 2.722,17 802656256 - MSB LUXURY TRANSPORTATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 55 03/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίων 5, 10, 61, 113, 159, 203, 204, 221 και 226, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 03191 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 58.906,51 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 56 03/04/2026 μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.75, Απόφαση Π.Ε. 1317/2025 03193 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 6.069,74 802562946 - SMART SOLUTIONS TOURS AND TRANSFER Ε.Ε. 57 03/04/2026 μεταφορά μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.178, Απόφαση Π.Ε. 1317/2025 03196 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 4.900,24 111111810 - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1.322.935,91 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 9

-- 7 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 58 03/04/2026 μεταφορά μαθητών του Εν.Ειδ.Επαγγελμ.Γυμν.-Λύκειο Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς Βαρυκ.μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.11, Απόφαση Π.Ε. 1317/2025 03197 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 2.136,88 030617140 - ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 03/04/2026 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 103, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 47/03-02-2026, Α 48/03-03-2028, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1323/2025 (99Κ87Λ7-ΗΦΦ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΙΑΝ - ΦΕΒΡ (9ΦΞΧ7Λ7-1ΒΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4/2026 03199 ΕΝΤ03 03.0072.2260901001 2.135,70 132037212 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 03/04/2026 μεταφορά εξυπηρετούμενων ατόμων "ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ" βάση του αρ.155 του Ν 4483/2017 και σύμφωνα με την υπ΄αρ.1541/2025 Απόφαση ΠΕ μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2026 , δρομ.8, ΤΠΥ 626 & 638 03200 ΕΝΤ04 04.0072.2260902001 8.054,64 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 61 03/04/2026 Μεταφορές μαθητών για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου , μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 , δρομ. 139 , Αρ. Απόφ. 1369/2025 , ΤΠΥ 627 & 639 03202 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 1.313,07 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 62 03/04/2026 Μεταφορές μαθητών για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας , μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 , δρομ. 224 , Αρ. Απόφ. 1980/2025 , ΤΠΥ 11 & 26 03203 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 2.096,15 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63 03/04/2026 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ ΜΑΘ - (1318,1552,1708,1791)/2025 ΑΠ.Π.Ε. -ΤΠΥ: 40/02-02-26 & 42/06-03-26 (ΔΡ. 29 ΚΑΛ.ΓΥΜ -ΛΥΚ ΚΕΡ-ΔΡΑΠ , 129 ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤ ΓΥΜ ΠΕΙΡ, 142 &145 ΜΟΥΣΙ ΓΥΜ & ΛΥΚ ΠΕΙΡ & 172 ΠΡΟΤ ΓΥΜ ΚΑΙ ΠΡΟΤ ΛΥΚ ΙΩΝΙΔ. ΣΧ. ΠΕΙΡ ΓΙΑ 1ο & 2ο 2026) 03204 ΕΝΤ07 07.0072.2260901001 33.182,45 092514654 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 64 03/04/2026 Σύμβαση 155/2025 (25SYMV018213329) Ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δ/νσεων και Αυτοτελών Γραφείων (ΠΕΚΤΑ), Τμημάτων Επιτελικών Δ/νσεων (ΣΤΑΔΙΟΥ 60) 03206 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420389001 7,44 802976473 - ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 65 03/04/2026 μεταφορά μαθητών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ.271, Απόφαση Π.Ε. 1984/2025 03207 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 3.361,75 802956474 - G P ELITE 1.375.223,99 Προοδ.Σύνολο Σελ.8 από 9

-- 8 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 234 Ημερομηνία 08/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 66 03/04/2026 μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αρ.δρομολ. 1. Σύμβαση 48/2025 03208 ΕΝΤ02 02.0072.2260902001 2.796,75 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 67 03/04/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 123, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1901/2025 (ΑΔΑ 9ΛΦΟ7Λ7-ΑΟ9) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ 03210 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 4.495,14 067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68 03/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:229 ΑΠΟΦ.1700/2025 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025-2026 03211 ΕΝΤ08 08.0072.2260901001 440,70 111701661 - ΦΑΤΣΕΑ Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 69 03/04/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίου 302, Απόφαση Π.Ε. 1877/2025 03213 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 2.966,25 997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.385.922,83 Σύνολο Σελ.9 από 9 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 9 of 9 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.