Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού και γραφικής ύλης - λοιπών υλικών γραφείου βάσει της 14875-23-4-24 σύμβασης
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταμειακή Κατηγορία Χρηματοδότηση Αριθμός Εντάλματος Οικονομικό Έτος Σύνολο Εντάλματος Κρατήσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0115B 2025 6.715,37 222,01 6.493,36 997612469 Στον Δικαιούχο Α.Φ.Μ. Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των: 6.493,36 Ευρώ (έξι χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε Ευρώ και τριάντα επτά Λεπτά) Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Πληρ. Κρατ. Συν. 6.715,37 222,01 6.493,36 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού και γραφικής ύλης - λοιπών υλικών γραφείου βάσει της 14875/23-4-24 σύμβασης ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ.: 050534097 Δ.Ο.Υ.: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΩΝΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΤΗΛ: 2310279517 ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 6.068,24 10.8113 1 5,24 15.8113.001 2 641,89 60.8113 3 6.715,37 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) 0,10% 5,44 2 ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 216,39 3 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 3% 0,16 4 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 20% 0,02 Σύνολο Κρατήσεων : 222,01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 5 Α.Α.Υ.: 14 (31/01/2025) ΑΔΑ: 93ΨΤΩ1Ο-ΚΩΣ , 227 (07/02/2025) ΑΔΑ: ΨΠΕΚΩ1Ο-ΗΗΥ , 286 (10/02/2025) ΑΔΑ: 93ΥΕΩ1Ο-Α5Ρ 6 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10415 (ΔΣΕ: 5125) - 21/10/2024 7 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10559 (ΔΣΕ: 5604) - 08/11/2024 8 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10642 (ΔΣΕ: 5596) - 15/11/2024 9 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10644 (ΔΣΕ: 5595) - 15/11/2024 10 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10663 (ΔΣΕ: 5603) - 19/11/2024 11 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10693 (ΔΣΕ: 7428) - 21/11/2024 12 Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤ1093 / 13-01-2025 (ΔΣΕ: 7741) - 31/12/2024 13 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10410 (ΔΣΕ: 5123) - 18/10/2024 14 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10411 (ΔΣΕ: 5124) - 18/10/2024 15 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10431 (ΔΣΕ: 7409) - 22/10/2024 16 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10432 (ΔΣΕ: 7445) - 22/10/2024 17 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10438 (ΔΣΕ: 7459) - 18/12/2024 18 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10440 (ΔΣΕ: 7691) - 22/10/2024 19 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10555 (ΔΣΕ: 5605) - 07/11/2024 20 Αρ.Παρ.: ΤΑΜ10643 (ΔΣΕ: 7434) - 15/11/2024 21 Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤ1107 / 24-01-2025 (ΔΣΕ: 7688) - 31/12/2024 22 ΑΑΥ 582/2024 ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 23 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 44889/28-11-24,44890/28-11-24, 48182/19-12-24, 48163/19-12-24, 2325/22-1-25, 2326/22-1-25, 2680/24-1-25, 2708/27-1-25 24 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 25 ΣΥΜΒΑΣΗ 14875/23-4-24 26 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 1720Β/2024 ΧΕΠ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ O παρακάτω υπογεγραμμένος ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Δ.Τ: ΑΗ 151817 έλαβα :6.493,36 Ευρώ Αρ.Επιταγής____________________ ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 25/02/2025 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταμειακή Κατηγορία Χρηματοδότηση Αριθμός Εντάλματος Οικονομικό Έτος Σύνολο Εντάλματος Κρατήσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0115B 2025 6.715,37 222,01 6.493,36 997612469 Στον Δικαιούχο Α.Φ.Μ. Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των: 6.493,36 Ευρώ (έξι χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε Ευρώ και τριάντα επτά Λεπτά) Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Πληρ. Κρατ. Συν. 6.715,37 222,01 6.493,36 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού και γραφικής ύλης - λοιπών υλικών γραφείου βάσει της 14875/23-4-24 σύμβασης ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ.: 050534097 Δ.Ο.Υ.: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΩΝΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΤΗΛ: 2310279517 Ευρώ Αρ.Επιταγής____________________ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ___/___/_____ O ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.