Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507449], [ΕΝΤΠ0107492], [ΕΝΤ0507523], [ΕΝΤΠ0107525], [ΕΝΤ0507530], [ΕΝΤ0407543], [ΕΝΤ0507551], [ΕΝΤ0807555], [ΕΝΤ0807556], [ΕΝΤ0707557], [ΕΝΤ0807558]

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

02.072.97770203101ERGOMASS Ι Κ Ε999.999,34 €
06.072.082101ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ81.330,50 €
01.072.084401TOP BLUE Ε Ε36.704,00 €
04.072.0844012 HORIZONS Ε.Ε.36.580,00 €
01.072.172301GOVADI Ι Κ Ε22.196,00 €
05.072.082101ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ11.671,55 €
05.072.082101ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ11.671,55 €
02.072.082901PARK TRAVEL Ι.Κ.Ε.11.331,64 €
06.072.082101ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ10.176,60 €
03.072.082101KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε6.826,51 €
03.072.082101KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε6.826,51 €
05.072.515201ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ4.394,56 €
01.072.111101ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ2.651,77 €
01.072.111101ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ2.651,77 €
05.072.082101ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ1.217,35 €
07.072.319901ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ288,00 €
07.072.319901ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ288,00 €
07.072.319901ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ288,00 €
07.072.319901ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ288,00 €
07.072.319901ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ288,00 €
08.072.082101ΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ228,20 €
07.072.319901ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ210,00 €
07.072.319901ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ210,00 €
02.072.319901ΠΗΛΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ165,00 €
08.072.082101ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ98,91 €
08.072.082101ALIRAJ ARSEN82,32 €
08.072.082101ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ80,85 €
08.072.082101LIKO MERIEME77,42 €
08.072.082101ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ69,30 €

Υπογράφει

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 06/08/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 213 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 146/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848234) 07449 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.217,35 073805138 - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 06/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 176/2025 (25SYMV016095616) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2025) 07492 ΕΝΤΠ01 01.072.112101 5.835,30 044329706 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 07/08/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 434, μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 137/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013846507) 07523 ΕΝΤ05 05.072.082101 4.881,60 118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ 4 07/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 36/2025 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (25SYMV017028535): Προμήθεια ειδών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών 2025, ΣΕΦ, 18 - 29 Ιουνίου 2025 07525 ΕΝΤΠ01 01.072.084401 36.704,00 801990887 - TOP-BLUE Ε.Ε. 5 07/08/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 313,473, μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 38/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014701895) 07530 ΕΝΤ05 05.072.082101 6.789,95 118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ 6 07/08/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. & Γυμν. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Μαρτίου-Απριλίου 2025, απόφ. Π.Ε 1360/2024 & αρ. σύμβ. 10/2025, δρομ. α/α 165, ΤΠΥ 132,155,157 07543 ΕΝΤ04 04.072.082101 7.774,40 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 7 07/08/2025 κάλυψης απολογιστικής δαπάνης για αντιμετώπιση των συνεπειών κακοκαιρίασ ( παγετό χιονόπτωση ) απο 18-03-2025 σε περιοχες ΠΕΑΑ (ΑΔΑΜ: 25SYMV016542692) 07551 ΕΝΤ05 05.072.515201 4.394,56 027654032 - ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 08/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07555 ΕΝΤ08 08.072.082101 80,85 146805820 - ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 9 08/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07556 ΕΝΤ08 08.072.082101 99,75 135879494 - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 67.777,76 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 7

-- 1 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 10 08/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΑΝΑΡΙΘΜΟ 07557 ΕΝΤ07 07.072.319901 75,00 137502207 - ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11 08/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07558 ΕΝΤ08 08.072.082101 82,32 166706520 - ALIRAJ ARSEN 12 08/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 54/2024(24SYMV015633155) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ ΑΡΜΟΔΟΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α. - ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΑΤ. ΑΛΣΟΥΣ, ΠΛ. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ , , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ... 07560 ΕΝΤΠ01 01.072.087901 76.498,17 800591565 - GR GENESIS Α.Ε. 13 08/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07562 ΕΝΤ08 08.072.082101 69,30 132721255 - ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 14 08/08/2025 μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαρίδειο Ιδρύματος, μηνός Ιουλίου 2025, αριθμός δρομολογίου 3, Σύμβαση 34/2025 07565 ΕΝΤ02 02.072.082901 3.768,55 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 15 08/08/2025 πληρωμής δαπάνης , για τη διετή συντήρηση των H/Y και του λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικ.(ΣΥΜΒΑΣΗ 57/2024) (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2025) 07567 ΕΝΤ05 05.072.086901 348,75 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 16 08/08/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 283, ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ, ΤΠΥ 60/02-06-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 384/2025 (6ΓΔΝ7Λ7-2ΘΣ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝ (93297Λ7-ΟΙΡ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 10/2025 07569 ΕΝΤ03 03.072.082101 874,62 802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε 17 08/08/2025 ΜΗΝ.ΚΑΘ.ΟΧ.ΠΕ ΔΤ.ΑΘ, ΤΠΥ 26278, 26205/2-6-25,26300/3-6-25, ΠΤ446/4-6-25,ΤΠΥ 26311(ΚΤΥ 3079),26312(ΚΤΥ 3312),26313(ΚΤΥ 3302)/4-6-25 ΝΤΑΛΑΕΚ, ΣΥΜΒ 27/2025, 25SYMV016877995 07571 ΕΝΤ03 03.072.083901 37,20 800606208 - ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 149.531,67 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 7

-- 2 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 18 08/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 11/2025 (25SYMV016355137): Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Εκπαιδευτών, Οδηγών, Διεκπαιρεωτών & Εμπόρων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Α. 07573 ΕΝΤΠ01 01.072.172301 22.196,00 802513036 - GOVADI Ι.Κ.Ε. 19 08/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07574 ΕΝΤ08 08.072.082101 98,91 102007012 - ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 20 08/08/2025 Παροχή υπηρεσιών marketing στο πλαίσιο στήριξης του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Ιουνίου εώς και 29 Ιουνίου 2025 , ΤΠΥ 1 07575 ΕΝΤ04 04.072.084401 36.580,00 802191184 - 2 HORIZONS Ε.Ε. 21 08/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07577 ΕΝΤ08 08.072.082101 228,20 048316241 - ΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 22 08/08/2025 αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών της μουσικής εκδήλωσης «ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΑΧ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια με το Δήμο Πεντέλης και πραγματοποιήθηκε στις 11/07/2025 στη πλατεία Μικρασιατών-Αγίου Γεωργίου Μελισσίων 07581 ΕΝΤ02 02.072.084401 15.500,00 144387774 - ΚΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23 08/08/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 207, 225, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 63/02-06-2025, 69/16-06-2025, ΠΣ 5/24-07-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 20/20254 (24SYMV015277981 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ) 07582 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.951,89 802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε 24 08/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2024(24SYMV015763085) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΚΟΥ & ΜΗΧ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΕΚΤΑ Π.Α. & Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ' ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ (Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ) 07585 ΕΝΤΠ01 01.072.111101 3.429,65 095599720 - ARONES PAPER ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ 233.516,32 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 7

-- 3 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 25 08/08/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 97, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ Γ 426/19-06-2025, Γ 431/19-06-2025, ΠΣ Β 66/30-07-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 44/2023 (23SYMV013378667 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4) 07586 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.975,79 800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 26 08/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2024(24SYMV015763085) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΚΟΥ & ΜΗΧ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΕΚΤΑ Π.Α. & Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ' ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ (Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΔΙΔΙΜΥ) 07589 ΕΝΤΠ01 01.072.111101 1.618,20 095599720 - ARONES PAPER ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ 27 08/08/2025 εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας υπηρεσιων ΠΕΔΑ. Ως την αρ. 35/18-06-2024(24SYMV014964927) σύμβαση 07591 ΕΝΤ06 06.072.087901 441,89 800395622 - ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 28 08/08/2025 παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ταξιθεσίας των φιλάθλων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών που διεξήχθη στο ΣΕΦ, το χρονικό διάστημα από 18/06/2025 έως και 29/06/2025, Σύμβαση 57/2025 07593 ΕΝΤ02 02.072.084401 36.091,93 800428541 - ΠΑΥΛΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 29 11/08/2025 κάλυψη δαπάνης αναφορικά με τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών σύμφωνα με την 24/2025(25SYMV016799852) σύμβαση 07595 ΕΝΤ06 06.072.086901 211,84 095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ 30 11/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 102/2024(24SYMV015795828) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ. ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΝΣΕΩΝ ΠΕΚΤΑΠ.Α & Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡ. ΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Π.Ε.Κ.Τ.( ΗΜ/Ο... 07598 ΕΝΤΠ01 01.072.111101 2.612,21 091282761 - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε 31 11/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07599 ΕΝΤ08 08.072.082101 93,42 116782433 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 277.561,60 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 7

-- 4 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 32 11/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ,Α.". 07600 ΕΝΤ02 02.072.97770203101 999.999,34 801569138 - ERGOMASS ΙΚΕ 33 11/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07601 ΕΝΤ08 08.072.082101 77,42 137787687 - LIKO MERIEME 34 11/08/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 102/2024(24SYMV015795828) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ. ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΝΣΕΩΝ ΠΕΚΤΑ Π.Α. & Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡ.ΥΛΗΣ ΔΙΝΣΕΩΝ Π.Ε.Κ.Τ.(ΣΥΓ.15-1... 07603 ΕΝΤΠ01 01.072.111101 39,56 091282761 - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε 35 11/08/2025 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-25, δρομ.43,46,51,54,80,81,82,85,86,92,97,100,101,102,103,104,105,109,110,112,113,114,115, για 5ο&6o, με σύμβαση 114/23/23SYMV013685647 & ρήτρα καυσίμου 2022-25 07605 ΕΝΤ06 06.072.082101 81.330,50 043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 36 11/08/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2025 (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025) 07607 ΕΝΤ08 08.072.082101 165,45 133331670 - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 37 11/08/2025 μεταφορά μαθητών Λυκείου Πεντέλης μηνός Μαΐου 2025, αριθμός δρομολογίου 349, Σύμβαση 139/2023 07609 ΕΝΤ02 02.072.082101 674,61 037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΡΜΧ3062 07611 ΕΝΤ07 07.072.319901 75,00 137502207 - ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39 11/08/2025 μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαρίδειο Ιδρύματος, μηνός Ιουλίου 2025, αριθμός δρομολογίων 2, 4 και 6, Σύμβαση 37/2025 07613 ΕΝΤ02 02.072.082901 11.331,64 801531972 - PARK TRAVEL Ι.Κ.Ε. 1.371.255,12 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 7

-- 5 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 40 11/08/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.44,45,125,126&130, για 5ο& 6ο, με σύμβαση 117/23/23SYMV013685549 & βάσει υπ’ αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής 07614 ΕΝΤ06 06.072.082101 10.176,60 122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 41 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΧΖΗ9845 07615 ΕΝΤ07 07.072.319901 75,00 137502207 - ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 11/08/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΧΡ 1222 με αριθμό συναλλαγής 20250128R65900147676 07617 ΕΝΤ02 02.072.319901 165,00 053804704 - ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43 11/08/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΟΖΜ-59 με αριθμό συναλλαγής 20250623R61400125241 07619 ΕΝΤ02 02.072.319901 54,00 158337099 - ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΥΚΚ6380 07620 ΕΝΤ07 07.072.319901 165,00 017833616 - ΚΟΥΝΤΑΡΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ 45 11/08/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΖΗ 5596 με αριθμό συναλλαγής 202412160960453003 07621 ΕΝΤ02 02.072.319901 165,00 147110858 - ΠΗΛΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 46 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΧΡΑ7625 07623 ΕΝΤ07 07.072.319901 135,00 045408363 - ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 47 11/08/2025 πληρωμή δαπάνης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.(ΣΥΜΒ.8/2025)(ΜΑΪΟΣ 2025) 07624 ΕΝΤ05 05.072.151101 1.573,17 053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.383.763,89 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 7

-- 6 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 525 Ημερομηνία 14/08/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 48 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΙΚΧ7231 07626 ΕΝΤ07 07.072.319901 75,00 045408363 - ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 49 11/08/2025 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.661054/30-05-2025 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WC & ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Α. ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 07628 ΕΝΤΠ01 01.072.123101 488,56 094343647 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. GLASS CLEANING 50 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΒΡΚ0240 07629 ΕΝΤ07 07.072.319901 54,00 137502207 - ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51 11/08/2025 δαπάνη δημοσίευσης στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" στις 14/05/25 Περίληψης Επαναληπτικής Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας 07632 ΕΝΤ02 02.072.084101 186,00 997472536 - SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 52 11/08/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΑΝΑΡΙΘΜΟ 07633 ΕΝΤ07 07.072.319901 9,00 137502207 - ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.384.576,45 Σύνολο Σελ.7 από 7 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 7 of 7 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.