Προμήθεια αναλωσίμων - Επισκευές συντηρήσεις εξοπλισμού για τις ανάγκες το Δημοτικό σχολέιο Αγίων Ασωμάτων που θα καλυφθούν από την παγία προκαταβολή
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΧ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 496,46 Ευρώ ## τετρακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και σαράντα έξι Λεπτά ## Αριθμός Εντάλματος Οικονομικό Έτος Λoγαριασμός Χρηματοδότηση Σύνολο Εντάλματος Κρατήσεις Στον Δικαιούχο 00019Β 2025 ΤΑKTIKA 496,46 0,00 496,46 Προμήθεια αναλωσίμων - Επισκευές συντηρήσεις εξοπλισμού για τις ανάγκες το Δημοτικό σχολέιο Αγίων Ασωμάτων που θα καλυφθούν από την παγία προκαταβολή ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΑΙΓΙΝΑ Α.Φ.Μ : 043902880 Δ.Ο.Υ : ΤΗΛ : 2297025071 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ κλπ δικαιούχοι ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Φύλλο Εκκαθάρισης 1 Α.Α.Υ.: 98 (22/01/2025) ΑΔΑ: Ψ438Ω68-ΛΝΝ , 92 (22/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΘΡΩ68-ΙΧΝ 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ6 (ΔΣΕ: 3508) - 20/12/2024 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ53 (ΔΣΕ: 3510) - 20/12/2024 4 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ23 (ΔΣΕ: 3509) - 20/12/2024 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πληρ. 496,46 496,46 Συν. Κρατ. 0,00 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.15.8115.02 199,64 1 02.30.15.8115.03 296,82 2 Σύνολο : 496,46 ΑΙΓΙΝΑ, 22/01/2025 O παρακάτω υπογεγραμμένος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ με Α.Δ.Τ:__________________ έλαβα :496,46 Ευρώ Αρ.Επιταγής____________________ ΑΙΓΙΝΑ, ___/___/_____ O ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΑΜΙΑΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.