ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0384Γ

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣΓενικός Διευθυντής

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Εντάλματος: 0384Γ 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.470,14# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 049512298 Δ.Ο.Υ ΔΕΣΚΑΤΗΣ στο δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5240-052651-173 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 96876 11,60 1 ΜΤΠΥ 82419 8,20 2 ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας(82419) 19,80 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβαίωση κρατήσεων 1 Βεβαίωση πίστωσης 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Α.Α.Υ.: 757 (21/01/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΡΕ7ΛΨ-Ρ5Θ , 758 (21/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΜ47ΛΨ-0ΞΠ 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ- ΑΥΓ-24 (ΔΣΕ: 4541) - 13/06/2025 5 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΣΕΠΤ-24 (ΔΣΕ: 4542) - 13/06/2025 6 Εντολές Μετακίνησης 7 Ημερολογιακή Κατάσταση ανά υπάλληλο 8 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 9 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 2.380,14 757 2 0721.02 1.090,00 758 Σύνολο: 3.470,14 Για:Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση προσωπικού Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών, μηνών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2024. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.450,34 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 ΓΡΕΒΕΝΑ 13/06/2025 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑΝΗ Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Εντάλματος: 0384Γ 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.470,14# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 049512298 Δ.Ο.Υ ΔΕΣΚΑΤΗΣ στο δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5240-052651-173 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 96876 11,60 1 ΜΤΠΥ 82419 8,20 2 ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας(82419) 19,80 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβαίωση κρατήσεων 1 Βεβαίωση πίστωσης 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Α.Α.Υ.: 757 (21/01/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΡΕ7ΛΨ-Ρ5Θ , 758 (21/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΜ47ΛΨ-0ΞΠ 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ- ΑΥΓ-24 (ΔΣΕ: 4541) - 13/06/2025 5 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΣΕΠΤ-24 (ΔΣΕ: 4542) - 13/06/2025 6 Εντολές Μετακίνησης 7 Ημερολογιακή Κατάσταση ανά υπάλληλο 8 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 9 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 2.380,14 757 2 0721.02 1.090,00 758 Σύνολο: 3.470,14 Για:Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση προσωπικού Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών, μηνών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2024. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.450,34 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 ΓΡΕΒΕΝΑ 13/06/2025 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑΝΗ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Εντάλματος: 0384Γ 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.470,14# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 049512298 Δ.Ο.Υ ΔΕΣΚΑΤΗΣ στο δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5240-052651-173 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 96876 11,60 1 ΜΤΠΥ 82419 8,20 2 ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας(82419) 19,80 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβαίωση κρατήσεων 1 Βεβαίωση πίστωσης 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Α.Α.Υ.: 757 (21/01/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΡΕ7ΛΨ-Ρ5Θ , 758 (21/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΜ47ΛΨ-0ΞΠ 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ- ΑΥΓ-24 (ΔΣΕ: 4541) - 13/06/2025 5 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΣΕΠΤ-24 (ΔΣΕ: 4542) - 13/06/2025 6 Εντολές Μετακίνησης 7 Ημερολογιακή Κατάσταση ανά υπάλληλο 8 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 9 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 2.380,14 757 2 0721.02 1.090,00 758 Σύνολο: 3.470,14 Για:Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση προσωπικού Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών, μηνών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2024. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.450,34 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 ΓΡΕΒΕΝΑ 13/06/2025 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑΝΗ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.