Έγκριση Δαπάνης 6ου Λογ. Έργου ΠΡ-181Ν
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης, Ποσού Ευρώ 137.175,00 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος για Πληρωμή του 6ου Λογαριασμού του Έργου «Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-181Ν) ΣΧΕΤ: α. ΑΔ.Φ.800/436139/Σ.5294/5-8-22 ΓΕΕΘΑ/Γ2 (Καταν. Γ’/22, Α/Α.22) β. Φ.ΠΡ-181Ν/9778/Σ.2312/14-12-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ γ. Φ.ΠΡ-181Ν/11255/Σ.2530/5-10-23/5η ΥΕΚΕ δ. Η με αριθμ. 12409/25-10-23/ΥΠΕΠΑ Επιστολή Αναδόχου 1. Αφού λάβαμε υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Επο- πτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις». β. Τις διατάξεις του π.δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» γ. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». ε. Την με αριθ. Φ.800/133/134893/3-12-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβί- βασης Οικονομικής Εξουσίας σε όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/3-12-07). στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέ- σιμα των Πιστώσεων ΝΑΤΟ, Γ’ Τριμήνου του 2022, στα Επιτελεία. ζ. Tη (β) σχετική, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση έργου θέματος στην εται- ρεία με την επωνυμία «SSA Α.Ε.». ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ/ΑΘ. (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2 -ΓΕΑ/Γ2 ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(2) ΔΙΚΑΤ -ΔΙΣΥΝ Γ.Λ.Κ./ΔνσηΛογ. Δημ. ΤμήμαΑ΄ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ 5η ΥΕΚΕ SSA Α.Ε. Εθνικής Αντιστάσεως 84 Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ Α- ΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ. : 210 659 3889 Φ.835/ΠΡ-181Ν/ΑΔ.12543 Σ.-2762- Αθήνα, 27 Οκτ 23 Συνημ.: ΠΡΟΣ:Ένας Λογαριασμός με δικαιολογητικά πληρωμής KOIN: Από μία Πιστ/ση (ΤΜ.ΟΙΚ.- ΔΙΚAT–5η ΥΕΚΕ)
-- 1 of 3 --
– 2 – η. Την υπ΄ αριθμ. 5/2022 υπογραφείσα Σύμβαση. θ. Την με αρ. Φ.812/ΑΔ.7077/Σ.1181/6-6-23/ΓΕΑ/Δ6/3α Απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκαν οι πιστώσεις του Π/Υ ΝΑΤΟ έτους 2023. ι. Τον 6ο λογαριασμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με το (γ) σχετικό, ε- λεγμένος «λογιστικά και κανονικά» και εγκεκριμένος στο ποσόν των € 137.175,00. ια. Την υπ΄ αριθμ. 6219/30-06-23/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ: 92ΓΛ6-ΖΞΘ) Απόφαση Ανάλη- ψης Υποχρέωσης και 430261/27-10-23/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων προς Έκδοση ΤΧΕ/ ΕΛΔΑ. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού «Εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ» (€137.175,00),σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομι- κού Έτους 2023 και επί ΑΛΕ 4940289899/Ε.Φ. 1.011.204για την πληρωμή του ανω- τέρω λογαριασμού. 3.Παρακαλούμε, όπως, βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητι- κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, ποσού € 137.175,00 στο όνομα της δικαιούχου «SSA Α.Ε.»,στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Α.Λ.Ε. 4. Η ανάδοχος του έργου με το (δ) σχετικό, προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά πλη- ρωμής, τα οποία επισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο. 1294/17-10-23, ποσού € 137.175,00 β. Βεβαίωση Μη Οφειλής ΙΚΑ, υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. 285/18-10-23/ Υποκ/ματος 905 Λευκάδας. γ.Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, με Αριθμ. Πρωτ.:78221489/4-9-23/ΑΑΔΕ. δ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μευπ΄ Αριθμ. Πρωτ. 1725178/ 14- 6-23/e-ΕΦΚΑ. ε. Την από 24-10-2023 Υπεύθυνη Δήλωσητου νόμιμου εκπροσώπου της ανα- δόχου εταιρείας, στην οποίαν αναφέρεται, ότι ο υπόψη 6ος λογαριασμός δεν έχει εκχωρη- θεί – ενεχυριαστεί και γνωστοποιείται ο τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή. στ. Βεβαίωση Τραπεζικού Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ημερομηνία 21-2-2023, στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ και η επωνυμία της αναδόχου. ζ. Παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνία 24-10-23, ποσού € 823,05, το οποίο αφορά στην κράτηση υπέρ ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ (0,6%) στο ΤΕΕ. η. Παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνία 24-10-23, ποσού € 342,94, το οποίο αφορά στην κράτηση υπέρ ΠΟ.ΜΗΤΕΔΥ (0,25%).
-- 2 of 3 --
– 3 – 5. Επισημαίνεται ότι,μέσω ΔΣΤ/ΠΑ θα παρακρατηθούν: α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%) ποσού 4.115,25 €, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013. β. Οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) ποσού 96,02, ΑΕΠΠ (0,06%) ποσού € 82,31, καθώς και τα Χαρτόσημα που του αναλογούν, συνολικού ποσού € 6,42. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 6219/30-06-23 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 375.833,57 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 138.535,74 ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : € 137.175,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:€ 100.122,83 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡ. Π/Υ Ασμχος (ΑTΜ)Αμ. Παπασωτηρίου Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Διευθυντής Γ΄ΚΛ/ΓΕΑ Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγος (ΕΕΔΕ) Γκοτζαμάνη Χ. Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.