ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΓενικός Διευθυντής

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026 20/8/2026 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 186 ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ Τ.Δ. : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΤΑΝΩΝ 2 Τ.Κ. : 43200 ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΛ. : 2444029094 ΦΑΞ : 2444029144 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 482,17 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ COPYFORM 047523834 482,17 τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 25.00.0003 ΑΝΤΑΛ-ΑΝΑΛ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 482,17 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 10.000,00 Διαμορφωθέντα: 10.000,00 Δεσμευθέντα: 10.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 482,17 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 482,17 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 482,17 ΣΥΝΟΛΑ 482,17 Α/Α Ποσό Κράτηση Συνημμένα Περιγραφή Α/Α ΑΑΥ 1 Ε.Α.Δ. Α/46 2 Βεβαίωση ΚΑ για τον επίτροπο του ΚΑ 25.00.0003 3 Κατάσταση πληρωμής 4 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 25.00.0003 5 Απόφαση Ανάθεσης 6 Δικαιολογητικά Ανάθεσης 7 Τιμολόγιο 8 Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης Α/46 9 Πρωτόκολλο Παραλαβής προμηθειών_4412/20161311 10 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 19/08/2026 1311 482,17 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ......................... ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................... Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.