Παροχή υπηρεσίας για Έκδοση / Ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου(10)σύμφωνα με την υπ αρ. 8440/4-6-2024 σύμβαση.(Κλείσιμο σύμβασης)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 2/9/2025 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 571 Α.Φ.Μ. 997723692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 3.968,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Παροχή υπηρεσίας για Έκδοση / Ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου(10)σύμφωνα με την υπ αρ. 8440/4-6-2024 σύμβαση.(Κλείσιμο σύμβασης) Β.ΤΣΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 997940508 ΕΚΧΩΡΗΣΗ: τρεις χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και έξι λεπτά 3.709,06 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 30-6117.026 Παροχή υπηρεσίας για Έκδοση/Ανανέωση Πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών 3.968,00 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 21.968,00 Διαμορφωθέντα: 21.968,00 Δεσμευθέντα: 21.824,00 Υπολ. αδιάθετο: 144,00 3.968,00 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 3.968,00 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 3.968,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.968,00 Α/Α Ποσό Κράτηση 1 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% 3,20 2 Φόρος Προμηθευτών 8% [Παροχή Υπηρεσιών] 255,74 258,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 3.709,06 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών Τεχν. Υπηρ. του παραστατικού 99 1 ΤΠΥ 99/29-5-2025 2 ΑΑΥ Α 262/501/10-2-2025 ΑΔΑ:ΨΟΙΖΩΛΡ-39Ω 3 ΑΑΥ Α 376/1066/16-5-24 ΑΔΑ:9Λ3ΝΩΛΡ-ΟΔΗ & ΑΔΑΜ:24REQ014769113 4 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. 3228/24212/31-12-2024 7 ΑΑΥ Α1075/24 ΑΔΑ:Ψ7ΥΟΩΛΡ-ΚΨΛ "ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ 2024" 5 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. 1304/2024 ΑΔΑ:Ρ7ΖΣΩΛΡ-ΣΣΛ "ΑΝΑΘΕΣΗ" 6 ΣΥΜΒΑΣΗ 8440/4-6-2024 ΑΔΑ:6ΕΞ9ΩΛΡ-54Χ & ΑΔΑΜ:24SYMV014894045 7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 8 ΑΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΕΠ Β707/24 & Β 380/25 9 _Βεβαίωση Πίστωσης 10 _Κατάσταση Πληρωμής 11 _Κατάσταση Κρατήσεων (1) 12 _Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης 13 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 29/05/2025 3.968,00 99 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ....... / ....... / ........... Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό ποσό που είναι ### τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (3.968,00) ευρώ### Αλιβέρι 2/9/2025 Αθεώρητο βάση του ΠΔ 136/2011 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο/Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΠΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.