Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-209 για :Δαπάνη για τον καθαρισμό των γραφείων του ΑΣΔΣΑ Δ.Ε. Π. Ηπείρου μηνός Απριλίου 2024

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

10-6274.001NOVOGLANZ ΕΠΕ181,35 €

Υπογράφει

ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΛΙΑΚΟΥΑναπληρωτής Προϊστάμενος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΧΡΗΣΗ : 2024 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 209 Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10-6274.001 ΣΕΙΡΑ : Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.Δ.Σ.Α. Π.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Φ.Μ. : 998166881 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 181,35 ΣΥΝΟΛΟ : Δαπάνη για τον καθαρισμό των γραφείων του ΑΣΔΣΑ Δ.Ε. Π. Ηπείρου μηνός Απριλίου 2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 11,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 169,51 ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗ NOVOGLANZ ΕΠΕ ΑΦΜ: 099946331 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 284-1/5/2024 ΑΑΥ Α 144 - 1/2/2024 με ΑΔΑ 6ΡΗΤ46Μ340-0Λ8 - 2/2/2024 8:42:10 πμ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α105/2024 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜ 0,15 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% 11,69 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 181,35 10-6274.001 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό 284 146,25 35,10 1/5/2024 181,35 Σύνολα 146,25 35,10 181,35 Η Εκκαθαρίστρια Δαπανών & Μισθοδοσίας Η Ανάπλ. Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Δ.Ε. Π. Ηπείρου ΠΛΙΑΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΛΙΑΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2/5/2024 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Εκατόν Ογδόντα Ενα κόμμα Τριάντα Πέντε (181,35) ευρώ ### ΕΞΕΔΟΘΗ : ΕΞΟΦΛΗΘΗ ### Εκατόν Ογδόντα Ενα κόμμα Τριάντα Πέντε (181,35) ευρώ ### ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../....... O Ταμίας του ΑΣΔΣΑ Δ.Ε. Π. Ηπείρου ΒΟΥΖΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.

Συσχετιζόμενες αποφάσεις