Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) Δαπανών Εσωτερικού
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ./. ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ) Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ) Τηλ. 2107496322 ΚΟΙΝ. : Φ.826.2/8/121551 Σ.3123 Αθήνα, 24 Φεβ 26 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) Δαπανών Εσωτερικού ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» β. πδ 136/1998 «Περιορισμοί Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Ευθύνης Υπολόγων» (ΦΕΚ Α’ 107) γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» δ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» ε. ν.4337/2015 «Μέτρα για την Εφαρμογή Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» στ. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρέωσης από τους Διατάκτες» ζ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις η. Φ.826.2/7/1092048/Σ.3678/19 Αυγ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 3 θ. Φ.826.2/2/1221576/Σ.1982/20 Απρ 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 3 ι. ΠαΔ 8-2/2022/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής» ια. Σ-Π 0005Μ/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.» ιβ. Φ.604/38/661154/Σ.5067/24 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ3/3 ιγ. Φ.814/25/667115/Σ.26/08 Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ3/4 ιδ. 24η ΕΚΣΥ 0007Μ/26/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.» ιε. Φ.614/15/1082615/Σ.311/20 Φεβ 26/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4 Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των (α) έως (ι) σχετικών, οι οποίες αφορούν στο ισχύον νομοθετικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. β. Την (ια) σχετική υπ’ αριθ. 0005Μ/23 Σ-Π 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια 155.500.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων, με κωδικό ΝΑΤΟ F-54, προς κάλυψη αναγκών του ΓΕΣ, καθώς και των υποστηριζόμενων από αυτό άλλων Κλάδων και Αρχών. γ. Την (ιβ) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας 6.954.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 24ης εκτελεστικής σύμβασης της (ια) όμοιας Σ-Π Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 6qasnjX1XRlxThvXxTREWw Σελίδα: 1/5
-- 1 of 5 --
-2- ./. δ. Την (ιγ) σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 5.000.000,00€ (πέντε εκατομμυρίων ευρώ) για την πληρωμή των αναλογούντων φόρων προς κάλυψη δαπάνης προμήθειας 6.954.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F-54 (24ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθ. 0005Μ/23 Σ-Π), Π/Υ οικ. έτους 2026, στον ΕΦ: 1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ: 24- 1.03-01.001 (κατανομή ΓΕΣ/ΔΕΜ) με α/α εγγραφής αναφοράς 20261011202000000000045. ε. Την (ιδ) σχετική υπ’ αριθ. 0007Μ/26, 24η εκτελεστική σύμβαση μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.». στ. Το (ιε) σχετικό, με το οποίο καθορίζεται η έκδοση ΧΕΠ επ΄ ωφελεία της 871 ΑΒΕΚ αρχικά ποσού 4.790.000,00€ (τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ) και σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επιπλέον ποσό για την παραλαβή του συνόλου της ποσότητας της εκτελεστικής σύμβασης, αυτό να εξασφαλισθεί από το υπόλοιπο ποσό, που έχει ήδη διατεθεί με το (ιγ) όμοιο, για την προπληρωμή φόρων και τελών. Εγκρίνεται 1. Η πληρωμή των υποχρεώσεων της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, στο πλαίσιο προπληρωμής φόρων, για την προμήθεια 6.954.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F-54, με έκδοση ΧΕΠ από το Ε΄ ΕΛΔΑΠ. 2. Ο Δευτερεύων Διατάκτης (ΔΔ)/Ε΄ ΕΛΔΑΠ, στον οποίο διαβιβάζεται το παρόν, να προβεί στην έκδοση ΧΕΠ εσωτερικού, σε βάρος της πίστωσης, που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, αναλυτικά όπως παρακάτω: α. Ποσό ΧΕΠ 4.790.000,00€ (τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ). β. Σε βάρος πιστώσεων Φορέα 1.011, Ειδικού Φορέα 202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.03-01.001, οικ. έτους 2026. γ. Στο όνομα του ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ, επ’ ωφελεία της 871 ΑΒΕΚ. δ. Πληρωτέο από το Στρατιωτικό Ταμείο του Ε΄ ΕΛΔΑΠ. ε. Για την προπληρωμή των φόρων της προμήθειας πετρελαίου κίνησης οχημάτων, με κωδικό ΝΑΤΟ F-54, της υπ’ αριθ. 0007Μ/26, 24ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αριθ. 0005Μ/23 Σ-Π. στ. Προθεσμία απόδοσης μέχρι 31 Ιαν 27. 3. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης, που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (βιβλίο ΧΕΠ α/α 03/26). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διενεργήθηκε με το (ιγ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΔΔ κεντρικής υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία: Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 6qasnjX1XRlxThvXxTREWw Σελίδα: 2/5
-- 2 of 5 --
-3- ./. α. α/α καταχώρησης : 0045 β. Φορέας : 1.011 γ. Ειδικός Φορέας : 202-00.000.00 δ. ΑΛΕ : 24-1.03-01.001 ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 21.777.776,00€. 4. Βεβαιώνεται ότι, ο κωδικός αριθμός 0045 της πίστωσης, που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, είναι κατ’ αντιστοιχία συνδεδεμένος με το μοναδικό αριθμό 03/26 της διάθεσης πίστωσης της παρούσας, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο παρακολούθησης της ανάληψης υποχρέωσης. 5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 6. Το ΓΕΣ/ΔΟΙ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται για τη διάθεση της παραπάνω πίστωσης στον ΔΔ/Ε΄ ΕΛΔΑΠ. 7. Οι 871 ΑΒΕΚ και 873 ΑΚ, στις οποίες επίσης κοινοποιείται το παρόν: α. Να μεριμνήσουν, λόγω της διακύμανσης της τιμής των καυσίμων, για τη διασάφηση ποσότητας καυσίμου, η αξία του οποίου σε καμία περίπτωση δε δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό της (ιδ) σχετικής σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, η διαδικασία της διασάφησης του καυσίμου, να γίνεται κατά την κρίση της υπολόγου Μονάδας (871 ΑΒΕΚ), ολικά ή τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητές της, ώστε να είναι δυνατή η άμεση παραλαβή της διασαφημένης ποσότητας. β. Να συγκεντρώσουν και υποβάλουν τα δικαιολογητικά της δαπάνης μέσω ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για έγκριση και καταλογισμό και στη συνέχεια στο Ε΄ ΕΛΔΑΠ, για έλεγχο και απόδοση του ΧΕΠ, το αργότερο 30 ημέρες, πριν από την καθορισμένη παραπάνω προθεσμία. 8. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ.: 210-749-6322. Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Αιτιολογική Έκθεση Έκδοσης ΧΕΠ για Προπληρωμή Φόρων Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 6qasnjX1XRlxThvXxTREWw Σελίδα: 3/5
-- 3 of 5 --
-4- ./. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αποδέκτες για Ενέργεια Ε΄ ΕΛΔΑΠ Τρία Αντίγραφα ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ Ένα Αντίγραφο Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ - ΓΕΣ/ΔΕΜ - ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 Δύο Αντίγραφα ΑΣΔΥΣ/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ - ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ - ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2ο – 6 - ΔΕΠΥ - ΔΟΙ - ΜΕΡΥΒ/ΔΕΜ - ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ - 871 ΑΒΕΚ - 873 ΑΚ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 6 (Οικονομικό) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρα δαπάνη ποσού 4.790.000,00€ (τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 1.011, Ειδικό Φορέα 202-00.000.00 και ΑΛΕ 24-1.03- 01.001 πίστωσης. Καταχωρήθηκε με α/α 03/26 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 21.777.776,00€ Ο Τμηματάρχης ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/ΤΜΗΜΑ 6 Συνταγματάρχης (Ο-ΕΥ) Δημήτριος Σπάχος Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 6qasnjX1XRlxThvXxTREWw Σελίδα: 4/5
-- 4 of 5 --
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. - ΥΠΗΡ. ΕΜ) 24 Φεβ 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ.826.2/8/121551/ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ 1. Σε εκτέλεση των (ιβ) έως (ιε) σχετικών, που αφορούν στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΣΞ καθώς και λοιπών υποστηριζόμενων Κλάδων- Αρχών, απαιτείται η προπληρωμή φόρων για την προμήθεια 6.954.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων, με κωδικό ΝΑΤΟ F-54. 2. Η παραπάνω ποσότητα καυσίμου, αφορά στην υπ’ αριθ. 0007Μ/26, 24η εκτελεστική σύμβαση, της υπ’ αριθ. 0005Μ/23 Σ-Π, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.». 3. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την έκδοση ΧΕΠ ποσού 4.790.000,00€ (τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ), για την εξόφληση των τελωνειακών υποχρεώσεων. Υποστράτηγος Δημήτριος Αραμπατζής Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Πατρώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΦΜ: 123987404 Ημ. Υπογραφής: 24/02/2026 10:17:57 Κωδικός εγγράφου: 6qasnjX1XRlxThvXxTREWw Σελίδα: 5/5
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.