Οφειλή έτους 2024 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε Σολυγείας, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. : 58039/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016088896), ποσού 37.199,94€.

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΑΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF
Η αυτόματη εξαγωγή κειμένου από αυτό το PDF δεν ήταν αναγνώσιμη (ελαττωματική γραμματοσειρά στο πρωτότυπο έγγραφο). Το αυθεντικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στην προεπισκόπηση «Έγγραφο» παραπάνω και στη Διαύγεια.

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.