Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια καφέ,αναψυκτικών,χυμών για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

06.721.0845.α.01ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ120,00 €

Υπογράφει

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #120,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατό είκοσι ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) στο δικαιούχο ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρ. Εντάλματος: 000755Σ 2023 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 113350932 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 62100 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ - GR3709900100003010004412202 Για:Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια καφέ,αναψυκτικών,χυμών για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0845.α.01 20.013,12 23.500,00 3.366,88 120,00 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 0,01 1 ΟΓA λοιπών αμοιβών τρίτων 0,01 2 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων 0,07 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,09 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 1 Α.Α.Υ.: 570 (02/01/2023) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ31 (ΔΣΕ: 10735) - 27/06/2023 3 πρωτόκολλο βεβαίωση 4 ορισμός επιτροπής 5 έγκριση δαπάνης 6 ανάληψη 7 απόφαση οικονομικής 8 βεβαίωση 9 διαβιβαστικό 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 119,91 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0845.α.01 120,00 570 Σύνολο: 120,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/07/2023 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #120,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατό είκοσι ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) στο δικαιούχο ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρ. Εντάλματος: 000755Σ 2023 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 113350932 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 62100 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ - GR3709900100003010004412202 Για:Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια καφέ,αναψυκτικών,χυμών για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0845.α.01 20.013,12 23.500,00 3.366,88 120,00 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 0,01 1 ΟΓA λοιπών αμοιβών τρίτων 0,01 2 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων 0,07 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,09 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 1 Α.Α.Υ.: 570 (02/01/2023) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ31 (ΔΣΕ: 10735) - 27/06/2023 3 πρωτόκολλο βεβαίωση 4 ορισμός επιτροπής 5 έγκριση δαπάνης 6 ανάληψη 7 απόφαση οικονομικής 8 βεβαίωση 9 διαβιβαστικό 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 119,91 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0845.α.01 120,00 570 Σύνολο: 120,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/07/2023 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #120,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατό είκοσι ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) στο δικαιούχο ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρ. Εντάλματος: 000755Σ 2023 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 113350932 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 62100 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ - GR3709900100003010004412202 Για:Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια καφέ,αναψυκτικών,χυμών για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0845.α.01 20.013,12 23.500,00 3.366,88 120,00 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 0,01 1 ΟΓA λοιπών αμοιβών τρίτων 0,01 2 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων 0,07 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,09 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 1 Α.Α.Υ.: 570 (02/01/2023) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ31 (ΔΣΕ: 10735) - 27/06/2023 3 πρωτόκολλο βεβαίωση 4 ορισμός επιτροπής 5 έγκριση δαπάνης 6 ανάληψη 7 απόφαση οικονομικής 8 βεβαίωση 9 διαβιβαστικό 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 119,91 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0845.α.01 120,00 570 Σύνολο: 120,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/07/2023 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.