Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑMETRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
11 αποφ.
18,8 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
7,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2017–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

53 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27,28 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για για την διακρίβωση πιπέτας μεταβλητού όγκου για το Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 14,99 Ευρώ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 που αφορούν στην επισκευή ελαστικού και ζυγοστάθμιση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3436, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 905,89 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,3 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ελαστικό δακτύλιο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.127 €
2021-06-141. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 022611854 για επισκευή ελαστικού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΝΗΟ 9403 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 238,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 που αφορούν προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Εκ παραδρομής δηλώθηκαν είδη καθαριότητας. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 162,84 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 3 DRYM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ CB435 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 316,20 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για διακριβώσεις εργαστηριακών οργάνων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 824,71Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ με ΑΦΜ 047424611 για μελανοταινία ρολογιού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 306,76 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1316 €
2018-12-19ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΒ.2.14.622 €
2014-05-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.118 €