Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΙ ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ

868,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
6 αποφ.
280,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
0,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2016–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

33 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-03-271. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 128 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.263,73 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2112,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ044983673, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΔΙΑ, Φ.ΛΑΔΙΟΥ, Φ.ΑΕΡΟΣ, Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΟ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ ΚΙΒ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΦΡΕΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 727 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και επισκευής, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 895,28 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για κόστος απασχόλησης εκτός Αττικής για την επισκευή της αναλυτικής συσκευής BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13252,34 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για σειρά αναβάθμισης LASER BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1128 €
2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 που αφορούν στον έλεγχο του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για αποξήλωση παλιού ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως καθώς και την εγκατάσταση τους, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 291,40 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την αγορά ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9403,ΝΗΟ 9406,ΤΚΡ 3433,ΤΚΡ 3436) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Δ τρίμηνο 2021 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,01 Ευρώ στον ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ με ΑΦΜ 048197991 για 3 βιβλιοδεσίες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 916,02 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105,86 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.150 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 397,87 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.944 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υπηρεσίες μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 95 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή μπαταρίας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 108,56 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ 094222211 για πληρωμή 2 DRUM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 154 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σε λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,60 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για θερμικό χαρτί για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 32,81 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.14 €
2020-09-161. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία συντήρησης του αεροπιεστικού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115,59 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για υλικά για εργασία συντήρησης του αεροπιεστικού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,53 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για απεντόμωση-μυοκτονία, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7 Ευρώ στον προμηθευτή I.KTEO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 198,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΣΥΠ-ΕΙΜ με ΑΦΜ 998007857 για πληρωμή διακρίβωσης πρότυπων βαρών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1020,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός Ιουλίου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.17 €
2018-09-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2155 €
2016-09-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.245 €